你好,不用的,出口報(bào)關(guān)了之后接著就可以開(kāi)
出口退稅 發(fā)票是開(kāi)的0稅率 怎么申請(qǐng)出口退稅0申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)不管是生產(chǎn)型企業(yè)出口還是貿(mào)易型出口企業(yè)都需要開(kāi)具發(fā)票才能申請(qǐng)退稅嗎
請(qǐng)問(wèn)出口退稅是只退增值稅嗎?出口開(kāi)票時(shí)發(fā)票是按正常銷(xiāo)售稅率開(kāi)后期再申請(qǐng)退稅,還是直接開(kāi)0稅率?
請(qǐng)問(wèn),出口銷(xiāo)售,發(fā)票是先報(bào)完出口退稅管理才能開(kāi)具0稅率發(fā)票嗎。
老師,出口企業(yè)不用開(kāi)具0稅率發(fā)票也能出口退稅嗎?根據(jù)進(jìn)項(xiàng)票來(lái)退稅?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
還有,出口退稅管理 也是在申報(bào)期進(jìn)行申報(bào)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的,在15號(hào)之前。
今天我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō),發(fā)票開(kāi)在哪個(gè)月就在哪個(gè)月申報(bào),這個(gè)邏輯對(duì)嗎。
可以的,你這種情況的話,當(dāng)月出口最好當(dāng)月開(kāi)發(fā)票。
不要跨越了,跨越影響匯率。
比如,發(fā)票開(kāi)在六月,我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō),六月就開(kāi)始申報(bào)出口退稅管理
你好,這個(gè)不對(duì),你的增值稅還沒(méi)有申報(bào),你就出口退稅啊。
我和老師的邏輯是一樣的,所以咨詢一下,謝謝老師
他這個(gè)做法不對(duì)的,最起碼你得申報(bào)了增值稅才能申請(qǐng)出口退稅。
請(qǐng)問(wèn),老師,我們今年收到19年的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)能入今年賬嗎?
之前有掛帳。
可以的,可以這么做的。