在你的個稅申報系統(tǒng)的里面申報,按勞務(wù)報酬
老師您好!代開發(fā)票備注欄上寫有:個人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳(或代扣代繳)。 請問:這個個人所得稅是由購買方支付呢?還是代開單位自己支付呢?
老師,請問我公司收到一張個人代開發(fā)票,備注:個人所得稅由支付方依法預(yù)扣或代扣代繳,這個我要怎么處理
個人去稅務(wù)代開的發(fā)票,品名是土方運輸?shù)? 但是備注欄上有體現(xiàn):個人所得稅由支付單位依法預(yù)扣預(yù)繳(或代扣代繳) 請問這個是有購方代申報并繳交這個個人所得稅稅嗎?如繳納稅率按多少交?
請問老師,個人出租車輛給甲公司,去稅務(wù)局代開了租車發(fā)票。個人所得稅是由甲單位代扣代繳嗎?請問是填寫在哪個欄次?代開的發(fā)票右下角注明個人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳或代扣代繳。那請問都填哪個欄次呢?
請問老師,個人出租車輛給甲公司,去稅務(wù)局代開了租車發(fā)票。個人所得稅是由甲單位代扣代繳嗎?請問是填寫在哪個欄次?代開的發(fā)票右下角注明個人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳或代扣代繳。那請問都填哪個欄次呢?
月度收到的檢測費很零散,需要每筆收入時候就開出發(fā)票嗎?有沒有集中的方法
老師,這個圖片中的完全成本法比變動成本法,當(dāng)期利潤多1萬6500 這個式子的原理不懂
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)計提完了,是不可以直接做固定資產(chǎn)清理了,?
老師你好,能給我發(fā)一個自然人電子稅務(wù)局的安裝包嗎?我的電腦不小心刪了
老師您好。工程機(jī)械類的公司經(jīng)營范圍有哪些啊
幫我看看這個,暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月還管不管它?沖不沖成本?
老師好!一般納稅人,做專項賬的時候,收到的專票要把稅價分開做嗎?還是稅價做一起。
老師好!內(nèi)地A公司需要購進(jìn)香港演藝公司來內(nèi)地演出的權(quán)利,演出票的收入算內(nèi)地A公司的。問一下,A公司交銷項稅時,進(jìn)項稅怎么抵扣?在哪里抵扣?還是在稅務(wù)局平臺嗎?如果不是,請問在哪里抵扣?謝謝
老師,基金會接受的捐贈款項收入,在申報增值稅時需要進(jìn)行申報嗎?
老師,二手房東的公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
綜合所得申報里面的勞務(wù)報酬?
是的,就是這個里面的勞務(wù)報酬,非連續(xù)那個
就是綜合所得申報里面的勞務(wù)報酬(一般、法律援助補(bǔ)貼、其他非連續(xù)勞務(wù))這里申報是嗎?
是的就是在這個里面申報 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000
開的是普票,在開票系統(tǒng)里面把收入填上,費用自動帶出來了,本期其他扣除、本期其他哪里都不用填吧?
其他扣除就是增值稅%2B附加稅費
增值稅和附加稅看那里?
需要他提供完稅憑證,增值稅看發(fā)票
附加稅看完稅證明是嗎?
發(fā)票是稅局代開的發(fā)票
是的,需要看完稅證明
代開的是這種的發(fā)票
這個只能扣除增值稅,還要看完稅憑證扣除附加
對方?jīng)]有提供完稅證明
那就只能扣除增值稅了
增值稅填25.74是吧?
是的,就是那樣填報的
增值稅及附加稅扣除這個是對應(yīng)于不是個人的吧?
就是這個人開票交的增值稅和附加稅費