在你的個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的里面申報(bào),按勞務(wù)報(bào)酬

老師您好!代開發(fā)票備注欄上寫有:個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳(或代扣代繳)。 請(qǐng)問:這個(gè)個(gè)人所得稅是由購買方支付呢?還是代開單位自己支付呢?
老師,請(qǐng)問我公司收到一張個(gè)人代開發(fā)票,備注:個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣或代扣代繳,這個(gè)我要怎么處理
個(gè)人去稅務(wù)代開的發(fā)票,品名是土方運(yùn)輸?shù)? 但是備注欄上有體現(xiàn):個(gè)人所得稅由支付單位依法預(yù)扣預(yù)繳(或代扣代繳) 請(qǐng)問這個(gè)是有購方代申報(bào)并繳交這個(gè)個(gè)人所得稅稅嗎?如繳納稅率按多少交?
請(qǐng)問老師,個(gè)人出租車輛給甲公司,去稅務(wù)局代開了租車發(fā)票。個(gè)人所得稅是由甲單位代扣代繳嗎?請(qǐng)問是填寫在哪個(gè)欄次?代開的發(fā)票右下角注明個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳或代扣代繳。那請(qǐng)問都填哪個(gè)欄次呢?
請(qǐng)問老師,個(gè)人出租車輛給甲公司,去稅務(wù)局代開了租車發(fā)票。個(gè)人所得稅是由甲單位代扣代繳嗎?請(qǐng)問是填寫在哪個(gè)欄次?代開的發(fā)票右下角注明個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳或代扣代繳。那請(qǐng)問都填哪個(gè)欄次呢?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)200萬,則2024年度匯算清繳時(shí)廣告費(fèi)應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計(jì)算廣告費(fèi)扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實(shí)股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個(gè)公司法人是外面人,臨時(shí)成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個(gè)沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個(gè)沒有法人的公司,老師你覺得這個(gè)賬怎么做


綜合所得申報(bào)里面的勞務(wù)報(bào)酬?
是的,就是這個(gè)里面的勞務(wù)報(bào)酬,非連續(xù)那個(gè)
就是綜合所得申報(bào)里面的勞務(wù)報(bào)酬(一般、法律援助補(bǔ)貼、其他非連續(xù)勞務(wù))這里申報(bào)是嗎?
是的就是在這個(gè)里面申報(bào) 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
開的是普票,在開票系統(tǒng)里面把收入填上,費(fèi)用自動(dòng)帶出來了,本期其他扣除、本期其他哪里都不用填吧?
其他扣除就是增值稅%2B附加稅費(fèi)
增值稅和附加稅看那里?
需要他提供完稅憑證,增值稅看發(fā)票
附加稅看完稅證明是嗎?
發(fā)票是稅局代開的發(fā)票
是的,需要看完稅證明
代開的是這種的發(fā)票
這個(gè)只能扣除增值稅,還要看完稅憑證扣除附加
對(duì)方?jīng)]有提供完稅證明
那就只能扣除增值稅了
增值稅填25.74是吧?
是的,就是那樣填報(bào)的
增值稅及附加稅扣除這個(gè)是對(duì)應(yīng)于不是個(gè)人的吧?
就是這個(gè)人開票交的增值稅和附加稅費(fèi)