您好,客套現(xiàn)這個(gè)您具體說一下業(yè)務(wù)情況。
老師你好,我們公司發(fā)給客戶的樣品單 收款是 對(duì)公賬戶收的美金 因?yàn)榻痤~小 是委托代理公司報(bào)關(guān)的 這種情況 如果要申請(qǐng)退稅要怎么操作?銀行這邊 總是在問什么時(shí)候報(bào)關(guān) .. 我不曉得該怎么處理
老師,你好,我9月份進(jìn)公司做的一家賬,他們賬上的余額是負(fù)數(shù),銀行卡上是有余額的,還有庫(kù)存現(xiàn)金他沒有提取過也沒有收到過現(xiàn)金,卻有現(xiàn)金支出 請(qǐng)問這樣怎么處理啊
你好!請(qǐng)問一下我們庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額在貸方,怎么處理啊,這都是因?yàn)橐郧暗臅?huì)計(jì)做的賬都是在貸方,喊老板取備用金不取,后面馬上到年底了怎么處理呢
老師,請(qǐng)問客戶私人卡轉(zhuǎn)到公司賬戶,金額很小不需要開票,是小規(guī)模有限公司,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅金嗎?那報(bào)表里面要提現(xiàn)這筆收入嗎?
做了三年的賬,之前客戶一直沒給銀行,說沒收入,叫我們做零申報(bào),所有費(fèi)用現(xiàn)金支付做賬,現(xiàn)在客戶說有大額收入,需要做回銀行,那么這個(gè)起初數(shù)錄進(jìn)去,負(fù)債表會(huì)不平衡的,怎么處理
研發(fā)人員的薪酬是不是要填在19行研究費(fèi)用了的呀,第一行的職工薪酬是賬上總的職工薪酬扣除研法人員的職工薪酬對(duì)么
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o(wú)法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他,請(qǐng)勿重復(fù)接單
請(qǐng)問老師公司主體已經(jīng)注銷了,之前開出的發(fā)票開錯(cuò)了還能作廢嗎
老師好,支付給其他單位的補(bǔ)償金是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時(shí)候,需要調(diào)增嗎?
上課例題,老師用的方法是直接把兩筆一般借款加權(quán)平均得到利率,后面再直接引用。 為什么不是先使用第一筆一般借款,然后在第一次借款額度用完后,再使用第二次一般借款的額度?
上年研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 調(diào)回資本化支出的話,匯算時(shí)表單怎么填
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o(wú)法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他
老師你好!我們是酒店行業(yè)的,酒店開業(yè)時(shí)買了那個(gè)床和床墊兩種,單價(jià)分別是1400元/張,1300元/張 ,共買了 68張,總價(jià)92400元,稅法上是要做5年折舊的,但是我只做了3年折舊,之前問過老師可以做3年,那我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳那稅會(huì)就有差異了,那要調(diào)增嗎
請(qǐng)問公司給未入職員工發(fā)放節(jié)日福利怎么做賬?
老師,裝訂憑證時(shí),附件如果是橫向?qū)懙?,是不是要橫向折疊?豎向疊行不行
就是客人沒有帶現(xiàn)金在我們的工作人員哪里套現(xiàn)
就是從銀行提取的現(xiàn)金給對(duì)方的,是這樣嗎?
然后對(duì)方給您的現(xiàn)金是這樣嗎?
現(xiàn)在處理好了,謝謝老師
客氣的,祝您工作愉快。