你好,全電發(fā)票之后你就可以不用稅盤了
老師請教一個問題:我們是深圳的公司,外地的供應商給我們開的13個點的專票,開票信息上忘記把我們的電話寫上去了,這樣的票能用嗎,比較多,如果讓對方這個時候作廢的話,就沒有進項票給我們了,如果不退回去打花擔心用不了, 深圳稅務 智能客服回答的說要要求全面信息,有的同行又說可以用,所以很不確定能不能用,想看老師的建議
老師:1、全電發(fā)票現(xiàn)在是就試點,那如果全部實行,那是我們就換個平臺開還是新注冊的公司才是全電?2、現(xiàn)在開好直接到對方系統(tǒng),那全電報銷的話怎么辦?讓自己這邊的會計打印報銷嗎?3、全電票面沒有地址跟賬號,那匯款要零時跟對方要賬號嗎?4、一般納稅人,只要是福利類發(fā)票,如餐費、旅游、工作服等都不能開專票進來抵扣嗎?
老師,請問一下,一般納稅人的建筑公司,昨天我已經(jīng)在開票軟件系統(tǒng)完成匯總上傳清卡,但稅務局今天打電話說稅費沒有扣,今天再進省電子稅務局增值稅發(fā)票綜合服務平臺時,界面上卻顯示:當前稅款所屬期:2023年3月,請問這個現(xiàn)在這個沒扣的稅費應該怎么操作啊
老師,請問下航信打電話讓繳納服務費,我在青海省,我們還沒有上全電發(fā)票,如果后期上全電發(fā)票的話航信金稅盤還用不?
郭老師你好,我這邊發(fā)票開錯了,在紅字信息表填開后上傳不了(提示總局底賬系統(tǒng)沒有原票抄報信息)第一次遇到這樣問題,因為上傳不了,又繼續(xù)填開兩三次,后將前面填開的刪除,還是上傳不了,打了uk客服電話說刪除無效,必須要稅務局撤銷才有效是嗎?
設備定金可以打到供貨商公司法人私人賬戶嗎?我們對公戶被鎖朱了
實習生工作個稅申報按勞動報酬還是工資薪金進行申報呀?未上社保
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請問公賬戶頭上的錢,需要對私轉出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉到法人賬戶再用來支配?
關于計算器的問題,這個科學計算器為什么百分號和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學計算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
哦,好的,剛給12366打電話還不知道什么上全電發(fā)票
老師,能加一下你個人微信不,上次的問題能給解決一下不,這個上面說不清楚
全電發(fā)票,不知道的話,你跟他說數(shù)電發(fā)票。
不可以的,學堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺,你現(xiàn)在不交,到時候注銷稅盤的時候一樣需要繳納的,你當?shù)亻_通了全電發(fā)票,你這個金稅盤就可以注銷,不用使用了。
具體的你還想問什么問題?
說什么時候上線全電還不知道,老師,數(shù)電發(fā)票和全電發(fā)票是一個是吧?
哦,好的,就是上次查賬的問題,賬務上不會處理,上面問了,但是我表達不清楚,所以我還是比較亂
是的 因為學堂不允許我們私下跟你們交流,你們是學堂的用戶 只能通過這個平臺 我們不能私下和你們聯(lián)系的 會被罰款的
你再描述一下你的問題
哦,好吧,身邊也沒有可問的人,愁人
具體的是什么問題,你描述一下。
老師,請問下19年下游發(fā)票出現(xiàn)問題了,現(xiàn)在查賬公司19年虧損-1,026,341.85,然后成本調增501844.67元,然后管理費用里調增8157元,在加上當時年報是納稅增加10726.26元,然后19年最終的虧損是-505613.92元+v15500522008我在今年的憑證調整分錄應該怎么做?
調增調減是什么原因的?實際有業(yè)務嗎?