同學(xué)你好 為啥不退呢
企業(yè)所得稅彌補虧損表,彌補了以前年度的虧損,那么我也現(xiàn)在要填平虧損,也就是說不彌補這虧損,怎么調(diào)
老師您好,2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額300萬,2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報時產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬,以用虧損彌補掉第一季度不交稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯誤,需要調(diào)增繳稅,彌補的虧損額按300彌補?還是按300減10彌補?
老師,我2020年盈利9萬元年末已繳納所得稅了,2021年虧損7萬,我現(xiàn)在申報2022年年末所得稅時,2022年盈利12萬,我可以用2021年的虧損額7萬來彌補2022年的嗎?
2021年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額1551309.97元,2022年彌補虧損989761.62元,3709.99元是2022年異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在不退怎么調(diào)平?
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候累計的彌補虧損有3033159.09元,一季度在預(yù)繳企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損442742.6元,那在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時彌補以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
老師,請幫忙看下,這個怎么填寫?為什么我填寫好人數(shù),后面工資那欄無法填寫
老師haoq我想請問一下 課上周老師說:與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的廣告性質(zhì)的支出可以按照廣宣費來進行扣除。 我們學(xué)到稅前扣除的三大原則之一就是相關(guān)性,那上面寫的“與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)”那不就是不符合“相關(guān)性”原則,好,那我的問題是:那為什么能扣除?
老師您好,公司廠房出租要交哪些稅,稅率分別是多少?小規(guī)模納稅人,謝謝老師
稅局通知企業(yè)財務(wù)會計制度未備案,應(yīng)該怎么整改呢
加計抵減退的增值稅含附加稅嗎,應(yīng)該不含嗎
暫估入賬,匯算清繳之前沖回來可以嗎
老師,我想問一下!就是我以儲備金的形式在公司拿錢出來,開不了那么多票,對不上這數(shù),如何處理
老師,問一下,公司注銷的話資本公積怎么處理
老師,我公司通過二維碼預(yù)收的肥料款項,金額沒人基本是,20000元左右,認(rèn)識有20人左右 金額是51萬,貨物都已發(fā)出,那這個合同簽訂一份合同,該怎么備注簽訂
老師啊,一般我們商業(yè)貸款,人家銀行要近2年年報和近一個月月報,這個年報是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的年報嗎?還是包含企業(yè)所得稅年報的?
跟專管員溝通不退,請問怎么調(diào)平?
同學(xué)你好 那你得調(diào)增呀