軟件做賬是用紅字處理為好。

老師,您好,小微企業(yè)增值稅稅金預(yù)繳金額比稅務(wù)局系統(tǒng)里顯示的預(yù)交金額少了5元,這個(gè)5元可以在營業(yè)外支出里做調(diào)整嗎?如果可以的話,營業(yè)外支出下放在哪個(gè)科目里?捐贈(zèng)支出還是新增一個(gè)稅金調(diào)整科目? 感謝您的解答!
老師,我去年清理了一個(gè)固定資產(chǎn)電腦,當(dāng)時(shí)就寫了這個(gè)分錄,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)清理有余額,現(xiàn)在我要調(diào)賬,寫的分錄借,營業(yè)外支出,貸,清理,就直接反結(jié)賬然后重新做分錄嘛?還是怎么調(diào)整
老師,咨詢一個(gè)問題,就是去年處置固定資產(chǎn)凈收益,錄分錄時(shí)把:貸營業(yè)外收入錄成了營業(yè)外支出,科目錄錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)沒注意,現(xiàn)在我要怎樣調(diào)整過來?
辦公樓租金每月借管理費(fèi)用貸預(yù)付款,現(xiàn)在想調(diào)整到營業(yè)外支出,是先紅沖以前分錄再寫正確的分錄嗎?我紅沖以前分錄是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸預(yù)付款負(fù)數(shù),后來又寫一筆正確的借營業(yè)外支出以前分錄的合計(jì)數(shù)貸預(yù)付款,現(xiàn)在科目余額表里管理費(fèi)用本期發(fā)生額是負(fù)數(shù),期末為啥貸方還有余額
請(qǐng)問老師,原分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在要調(diào)整沖回,在軟件上做反分錄,是做原分錄紅字,還是做相反科目的分錄
老師 數(shù)電發(fā)票備注欄超過200字怎么操作?
支付的貨款可以放到應(yīng)付科目嘛,發(fā)票沒到暫估的,可以這樣嘛?小規(guī)模 借:應(yīng)付xxx公司 貸:銀行 借:庫存商品 貸:應(yīng)付XXX公司-暫估 發(fā)票到了,沖暫估 借:應(yīng)付xxx暫估 貸:應(yīng)付xxx公司
老師好職工福利費(fèi)是計(jì)提借管理費(fèi)用職工福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬職工管理費(fèi)么,還是直接管理費(fèi)用職工福利費(fèi),下面貸支付人
老師,裝修支出的費(fèi)用,分錄怎么寫
憑證沒有裝訂直接用夾子夾起來,這樣給稅務(wù)局送去查賬可以吧
人力資源服務(wù) 需要繳納買賣合同印花稅嗎
銷售無形資產(chǎn) ,不動(dòng)產(chǎn)稅率是多少?
您好老師,合作社取得的財(cái)政補(bǔ)貼,之后產(chǎn)生的盈余,分配時(shí)交個(gè)稅所得稅么
個(gè)體戶核定征收,稅種有工資薪金,這個(gè)怎么做賬
老師,公司購入工業(yè)衡器一臺(tái)(3噸地磅)1500元,計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?購入制作產(chǎn)品用的螺絲300元,計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?


好的,就是一個(gè)分錄只有科目錯(cuò)誤,金額都沒錯(cuò),是可以只調(diào)整這個(gè)科目,或者紅沖整個(gè)分錄,在做一個(gè)正確的分錄,都是可以的嘛
你好 更正就可以的? 二種方法都可以?