你好,需要做之前季度報(bào)表數(shù)據(jù)的更正?
老師好!我上季度利潤(rùn)表有漏填項(xiàng),導(dǎo)致我本季度利潤(rùn)表的累計(jì)利潤(rùn)總額和所得稅申報(bào)表不一致,申報(bào)表和其他報(bào)表都沒(méi)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?我本季度就還差利潤(rùn)表沒(méi)報(bào),但是今天已經(jīng)最后一天了,請(qǐng)老師給個(gè)權(quán)衡的辦法,謝謝!
老師,公司是今年1月份成立,一直是零申報(bào),三月初老板給公司賬戶轉(zhuǎn)了一筆錢(qián),四月份開(kāi)始給一個(gè)員工發(fā)工資(4月份發(fā)三月份的工資),工資是從公司賬戶轉(zhuǎn)賬給員工的,第一季度季度申報(bào)時(shí),現(xiàn)金流量表/資產(chǎn)負(fù)債表/利潤(rùn)表都是零申報(bào)的,現(xiàn)在二季度的現(xiàn)金流量表,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表該怎么填呢?還能零申報(bào)嗎?
老師您好,最近剛到一家貿(mào)易公司上班,今天在看該公司一季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)他的利潤(rùn)表是零申報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字也和賬上的不一致。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在二季度要申報(bào)了,我該怎么處理
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)有誤,但并不影響利潤(rùn)和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報(bào),請(qǐng)問(wèn)還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報(bào)嗎?還是申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)直接改成正確數(shù)字就可以了?謝謝!
發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)申報(bào),于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表,填寫(xiě)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)時(shí),提示利潤(rùn)總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致,財(cái)務(wù)軟件里利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是正數(shù),但是申報(bào)的一季度所得稅,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),問(wèn)題1:這個(gè)是不是只能是期間費(fèi)用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表該對(duì)應(yīng)上的數(shù)能對(duì)上和財(cái)務(wù)軟件里該對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對(duì)上,但三季度和四季度對(duì)不上,其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營(yíng)業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用(研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下,管理費(fèi)用都能對(duì)上,所以問(wèn)題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況)。 這種情況該怎么辦才好,問(wèn)題③我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤(rùn)表,我是要在管理費(fèi)用那里,增加一些,直到跟一季度所得稅利潤(rùn)總額數(shù)保持一致(負(fù)數(shù)狀態(tài))嗎
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶的錢(qián)可不可以支付招待費(fèi)?
請(qǐng)問(wèn)老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷(xiāo)售一批商品。還沒(méi)有出貨。訂單金額5522元。參與國(guó)補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元??铐?xiàng)第二天到??鄢掷m(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國(guó)補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷(xiāo)售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5),這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來(lái)5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開(kāi)具一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票讓我們把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)去了,但是這里邊個(gè)人繳納部分我們要從員工工資里扣回來(lái),我得怎么寫(xiě)分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開(kāi)13 %租賃
征地補(bǔ)償款需要納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫(xiě)呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫(xiě)工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫(xiě)
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對(duì)方是公司,打款過(guò)來(lái)后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫(kù),到計(jì)提折舊,報(bào)廢,分錄怎么做
老師,現(xiàn)在還能更正一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
你好,有錯(cuò)誤,是可以做更正的?
具體要怎么操作呢,是把以前的作廢還是更正申報(bào)。沒(méi)在電子稅務(wù)局上處理過(guò),麻煩老師祥細(xì)說(shuō)一下
你好,登錄電子稅務(wù)局,找到已經(jīng)報(bào)送的報(bào)表,然后點(diǎn)擊更正,然后保存
好呢,謝謝老師,我明天試試
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。