你好,是的,是這樣的,可以的。

老師您好,我們是生活服務(wù)行業(yè),今年1-9月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒有交過增值稅(其中4月享受疫情免稅政策進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出),這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要交增值稅,填寫了進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除聲明,這個(gè)月能不能享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除15%的優(yōu)惠,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)算的是當(dāng)月的還是可以算1-9月(除4月)進(jìn)項(xiàng)?
尊敬的老師,您好!我公司之前工人月工資很低,月工資是4000元,所以只在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中,填入了養(yǎng)老、醫(yī)療等附加扣除,沒有填入每個(gè)職工的專項(xiàng)附加扣除,就在今年2023年月工資提高了,如果不填入專項(xiàng)附加扣除,就有可能產(chǎn)生繳納個(gè)稅,所以,從今年1月計(jì)劃填入專項(xiàng)附加扣除項(xiàng),請(qǐng)問老師,專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)的政策的條件和標(biāo)準(zhǔn),從哪兒查看一下,可以告訴我一下嗎?
老師好,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除的判定標(biāo)準(zhǔn),我2023年1-3月的銷售額滿足規(guī)定條件了,那我2023年當(dāng)年能享受加計(jì)扣除嗎?
你好,老師,問一下,我報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)是什么意思?自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)生產(chǎn)銷售先進(jìn)工業(yè)母機(jī)主機(jī)、關(guān)鍵功能部件、數(shù)控系統(tǒng)的增值稅一般納稅人,允許按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%抵減應(yīng)納稅額。您可以享受工業(yè)母機(jī)加計(jì)抵減相關(guān)政策,請(qǐng)按照提示填寫2023年1月至今相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額。
老師中午好!請(qǐng)問關(guān)于贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除的,父親已經(jīng)過世了,但按年齡算現(xiàn)在已滿60周歲,母親現(xiàn)在還未滿60周歲,那我能享受每月3000元的扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


那參考標(biāo)準(zhǔn)不是看去年銷售額,只要看前三個(gè)月就可以了是嗎
你好是您具體服務(wù)的收入占年總收入的50%就可以。
今年年符合就可以加計(jì)的
占年總收入是看去年的總收入還是今年的
你好,看今年了,您今年符合就可以。