你好,您這種情況需要做更正申報(bào)處理。

上個(gè)季度成本票未開(kāi),申報(bào)時(shí)就填了具體的費(fèi)用,無(wú)發(fā)票抵扣了,下個(gè)季度補(bǔ)開(kāi)還可以嗎?如果不能補(bǔ)開(kāi)是不是要補(bǔ)交上個(gè)季度所得稅
上季度增值稅開(kāi)票收入填少了可以在本季度補(bǔ)充申報(bào)么?具體怎么做呢?
你好老師,我上季度增值稅少報(bào)2178,請(qǐng)問(wèn)是否可以在這個(gè)季度補(bǔ)報(bào)呢?和稅控盤(pán)開(kāi)票不一致可以補(bǔ)補(bǔ)報(bào)進(jìn)去嗎?小規(guī)模,是更正申報(bào)好還是四季度補(bǔ)申報(bào)好
老師,我第三季度增值稅申報(bào)有有誤,少申報(bào)了,我現(xiàn)在可以在第四季度補(bǔ)上去嗎?補(bǔ)上去的話(huà)第四季度的利潤(rùn)表收入就和申報(bào)的不一樣
上季度申報(bào)未開(kāi)票收入 這個(gè)月開(kāi)票了 填增值稅申報(bào)表該怎么填寫(xiě)
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車(chē),都是租賃別人的車(chē)?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶(hù)端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)?。?/p>
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶(hù),中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


先做上季度更正申報(bào)?
上季度是在大廳做的呢,可以在電子稅務(wù)局更正么?
所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表不都要更正申報(bào)么?
你好,錯(cuò)誤的咱都需要更正,申報(bào)在電子稅務(wù)局大多數(shù)都可以操作,你可以試一下。
更正申報(bào)那里無(wú)數(shù)據(jù)怎么辦?
你好,網(wǎng)上操作不了,那就去大廳操作。
不能直接在這個(gè)月加上么?
你好,這樣有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槟蟼€(gè)月申報(bào)的是有錯(cuò)誤,需要正確申報(bào),按期繳費(fèi)。
免稅的,更正上季度的會(huì)有罰款么?
你好,一般情況下是第1次不會(huì)罰款。