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老師,以前掛帳121000,6月份結(jié)賬付款107550,中間差額算是打折了,但是發(fā)票又沒有注明,請問下中間這個差價怎么做分錄?

2023-07-03 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-03 15:16

你好,這種情況需要做壞賬處理?

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快賬用戶8371 追問 2023-07-03 15:17

能把具體分錄怎么寫下來嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-03 15:18

你好 借:信用減值損失 121000—107550,貸:壞賬準(zhǔn)備121000—107550 借:壞賬準(zhǔn)備 121000—107550,貸:應(yīng)收賬款?121000—107550

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快賬用戶8371 追問 2023-07-03 15:20

需要做兩筆嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-03 15:20

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶8371 追問 2023-07-03 15:21

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-03 15:24

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,這種情況需要做壞賬處理?
2023-07-03
你這里已經(jīng)這么多個月的賬都沒有做,那么你只有兩種方式。就是對你的這個往來客戶發(fā)詢證函能確定真實的金額,第二就是盡可能的去查之前經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的原始憑證,來確定實際發(fā)生的金額。
2020-11-21
您好 應(yīng)該減去開具紅字發(fā)票紅沖無法收回的款項 要不就是對方提供扣款的對應(yīng)發(fā)票
2021-08-21
你好,同學(xué)。你這差額15萬,那你考慮計資本類吧。
2020-12-07
你好,很高興為你解答 之前應(yīng)該是借預(yù)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在根據(jù)進度結(jié)算付款 借在建工程 貸預(yù)付賬款 銀行存款
2021-04-03
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