是的,就是按照你的說的流程操作
購(gòu)買方開具紅字信息表給銷售方,銷售方開具負(fù)數(shù)發(fā)票需要給發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給購(gòu)買方嗎
老師您好,我是銷售方,上月有開專票給購(gòu)買方,本月需要退部分費(fèi)用給購(gòu)買方,現(xiàn)購(gòu)買方已在開票系統(tǒng)申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,我這邊也開了相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問相應(yīng)的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要給購(gòu)買方留存嗎?還是我司自己留存?
老師,銷售方開出的跨月專票需要紅沖,購(gòu)買方已抵扣,是購(gòu)買方開出紅字信息表,銷售方來開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,購(gòu)買方也可以直接開具紅字信息表然后自己開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,不是需要購(gòu)買方開紅字信息表給銷售方,由銷售方紅沖發(fā)票再給購(gòu)買方嗎
購(gòu)買方已抵扣發(fā)票,購(gòu)買方開具紅字信息表給銷售方。銷售方根據(jù)紅字信息表給購(gòu)買方開具負(fù)數(shù)發(fā)票。開具的發(fā)票后兩聯(lián)需要給到購(gòu)買方嗎
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師,沒有抵扣的情況呢
沒有抵扣的話,就把發(fā)票都要退回,銷售方開紅字申請(qǐng)單,然后再開紅子發(fā)票