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請問就是以前年度的會(huì)計(jì)做賬做錯(cuò)了,計(jì)提費(fèi)用時(shí):借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款,付款時(shí)又做了:借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款,請問調(diào)賬的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?

2023-07-03 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-03 09:57

把進(jìn)項(xiàng)調(diào)整出來,借,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整銷售費(fèi)用。

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快賬用戶3384 追問 2023-07-03 10:02

如果是本年度的呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-03 10:08

本年的就直接用銷售費(fèi)用這個(gè)科目。

頭像
快賬用戶3384 追問 2023-07-03 10:17

也就是本年的話直接用銷售費(fèi)用這個(gè)科目做負(fù)數(shù)給他沖掉就可以看是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-03 10:24

好對的,是這個(gè)意思的,對的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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