可以的,往來可以相互抵消,沒有風(fēng)險。
有個單位既是客戶也是供應(yīng)商,現(xiàn)金收入單出納把客戶填了供應(yīng)商,那我這邊沒留意做成了憑證,做:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,這個月發(fā)現(xiàn)后,我們在應(yīng)付供應(yīng)鏈做了一份單增加了應(yīng)付帳款,相應(yīng)在應(yīng)收賬款供應(yīng)鏈乜做了一份單調(diào)減了應(yīng)收賬款,請問我在應(yīng)付應(yīng)收做的那兩份單憑證怎樣做?
老師,有個客戶既是客戶又是供應(yīng)商,現(xiàn)在預(yù)收有余額,應(yīng)付有余額,能對沖嗎?例如預(yù)收客戶A6萬,應(yīng)付客戶10萬,那對沖后,是哪個科目 ,應(yīng)付16萬?
商承存在哪些風(fēng)險,我們客戶付了商業(yè)承兌匯票給我們,但是我們的供應(yīng)商不肯收商承
你好 老師 就是我的一個供應(yīng)商也是我的客戶 那這樣 我把這家公司 掛在哪個科目下呢?還是既掛應(yīng)收 也掛應(yīng)付?
A B兩家互為供應(yīng)商與客戶,均掛有應(yīng)收和應(yīng)付,也有相互開票,是否可以直接做應(yīng)收應(yīng)付抵銷分錄?實務(wù)中如何操做?
老師,請問員工跟公司承包銷售業(yè)務(wù),他是要以個體戶跟公司簽然后開發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請問下申報印花稅買賣合同,銷售合同稅目都是買賣合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營業(yè)收入十營業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒支出所得稅不能扣除,這個具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細(xì)。這種情況下,會計核算需要分開處理嗎?還是一筆?
老師,季報的時候先報財務(wù)報表還是報企業(yè)所得稅報表?謝謝
以前做的會計分錄沒注意,銷項稅額都選到銷項稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個調(diào)整調(diào)到銷項稅額里嗎,要是可以的話會計分錄怎么做
老師接了一家小規(guī)模,代賬公司,本季度只開了一張票,沒有采購合同,銷售合同,成本按照收入70%結(jié)轉(zhuǎn)的,那采購分錄要不要做上?
老師,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的,5 月份處理淘汰了 4 頭繁殖母牛,分錄怎么做?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅費。麻煩有相關(guān)經(jīng)驗的老師回復(fù)我,
老師,這個出口的。我們是出口了三個,這邊只有2個。是不是有一個是可以退稅就不會顯示?
老師,請問員 工社保只申請沒有繳費,員工住院醫(yī)保可以用嗎
都沒有開票也可以嗎
你好? 是可以 做無票收入的? ? 要做的 可以
我們現(xiàn)在是以應(yīng)收-應(yīng)付的剩余金額開票,有什么稅務(wù)風(fēng)險
這種是不對的,不能差額開發(fā)票是全額給對方開發(fā)票,對方也全額給你開發(fā)票,然后是往來對沖。
只是收款時對沖才行是吧,那如果我們按照剛剛我說的情況開票,被稅務(wù)局查到兩家都要再多繳稅嗎?
你好,是按照自己14世紀(jì)的銷售額來交費,如果像你說的差額交費,稅務(wù)局查到會讓你補稅的。
按照你自己的實際銷售額進(jìn)行交稅,這樣才對。
那我們領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在就需要我按照差額開票,我是開票員,以后稅務(wù)局查到我有什么風(fēng)險呢?
你好那你最好留保留證據(jù),是老板讓你開的,你這樣就能減少你的責(zé)任。
是的,我已經(jīng)保留了郵件,謝謝提醒
不客氣的,祝您工作愉快。