您好,您需要查詢一下,這個(gè)是哪個(gè)月的,也需要把當(dāng)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅里面
一般納稅人。2023年記得賬。之前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,把進(jìn)項(xiàng)稅還有銷項(xiàng)稅都?xì)w集到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅里面來核算。后來我在跟對(duì)公賬戶核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)了。本企業(yè)還有2022年未繳納的增值稅附加稅,還有印花稅。我也通過應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅用銀行存款給他付掉了?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅的借方余額是負(fù)的16000多。那現(xiàn)在借方出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。該怎么辦呢?也不知道人家上一年度未交的增值稅是通過什么科目核算的?請(qǐng)老師指點(diǎn)。
一般納稅人。2023年記得賬。之前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,把進(jìn)項(xiàng)稅還有銷項(xiàng)稅都?xì)w集到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅里面來核算。后來我在跟對(duì)公賬戶核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)了。本企業(yè)還有2022年未繳納的增值稅附加稅,還有印花稅。我也通過應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅用銀行存款給他付掉了?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅的借方余額是負(fù)的16000多。那現(xiàn)在借方出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。該怎么辦呢?也不知道人家上一年度未交的增值稅是通過什么科目核算的?請(qǐng)老師指點(diǎn)。
請(qǐng)問一下老師,在2017年的時(shí)候當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)調(diào)整以前年度的賬戶余額調(diào)錯(cuò)了,他做了一筆 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交營業(yè)稅676.51 利潤分配-未分配利潤 24775.34 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅24504.22 應(yīng)交稅金-城建稅。432.64 教育費(fèi)附加。 308.43 地方教育費(fèi)。 206.56 我查賬發(fā)現(xiàn):1:但是計(jì)提增值稅時(shí),做錯(cuò)科目,做到了營業(yè)稅科目里,導(dǎo)致與應(yīng)交營業(yè)稅貸方有余額676.51 2.在2012年時(shí)有留底稅額2萬多,他不知道為什么做一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅,相當(dāng)于把留抵稅額的做了轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問我要調(diào)整怎么調(diào)整,要不然余額永遠(yuǎn)對(duì)不上
老師,請(qǐng)問下這個(gè)情況我怎么處理。我從元月接的上任會(huì)計(jì)的賬,公司為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的一般納稅人,它的上年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是零,但是一月份卻繳納了增值稅20000,這種按道理講,上年的未交增值稅科目是應(yīng)該有這個(gè)數(shù)字的。我現(xiàn)在該怎么接著處理一月份的這個(gè)繳納增值稅的數(shù)字呢?我做的事借未交增值稅,貸銀行存款。但是這樣未交增值稅科目卻出現(xiàn)負(fù)數(shù)了!我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
我們?cè)?024年度補(bǔ)繳了一筆2022年度增值稅和附加稅,原因是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候忘記是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。就做給一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 28059.52 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)稅 701.49 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 420.89 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 280.60 貸:銀行存款 29462.50 現(xiàn)在到了2025年,我發(fā)現(xiàn)我忘記做到以前年度匯算清繳里面去了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄?
老師,24年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒開,大概1000多元,需要匯算調(diào)增么
老師好。請(qǐng)問,商貿(mào)公司,比如商家實(shí)際給我開500張建筑模板,我得開出去500張,但是實(shí)際我要達(dá)到稅負(fù)是2-5的話,那么肯定得是銷售額大于進(jìn)項(xiàng)額的,加上利潤肯定也不夠稅負(fù)的,那么不就得多開銷售額。不就得多開張數(shù)嗎,這樣可以嗎 不可以的話,這種得怎么開票,既要數(shù)量一致,還要達(dá)到稅負(fù)
國內(nèi)購進(jìn)材料,公司自己加工賣到國外,這個(gè)是屬于一般貿(mào)易嗎適用免抵退稅,直接買進(jìn)賣出是免退稅也是一般貿(mào)易嗎?
企業(yè)涉及跨境提供技術(shù)服務(wù),國內(nèi)購進(jìn)材料賣到國外,國內(nèi)購進(jìn)材料加工后賣到國外,那么出口退稅這塊,銷售還區(qū)分免退稅和免抵退稅嗎?
請(qǐng)問老師,材料入庫,假如3月5號(hào)入了40噸,3月10號(hào)又來了50噸,3月末都沒有開發(fā)票,3月末暫估了40噸,4月收到發(fā)票時(shí)是90噸,那入庫單怎么開?(3月已經(jīng)開了40噸的入庫單,)
老師沖減去年收入和成本怎么做分錄?去年分錄借應(yīng)收賬款80000貸主營業(yè)務(wù)收入75000借主營業(yè)務(wù)成本65000貸庫存商品65000
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××,您尾號(hào)為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為350000.00元,周期扣款限額為350000.00元,合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務(wù)編碼:2061960920。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。已經(jīng)還清貸款,收到這樣的信息需要做什么?有什么影響嗎?
老師:對(duì)外投資有分紅500萬,匯算清繳,需要填什么表,填哪一列哪一欄?
老師您好,母公司上個(gè)月采購60萬塊錢電芯,業(yè)務(wù)給子公司做了,然后銷售要把母公司電芯再以購入價(jià)60萬賣給子公司,老師這種我開票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?允許這么操作嗎
老師好銷售自己使用過的固定資產(chǎn)備注欄有要求備注嗎