你好,學(xué)員,建議庫存商品細(xì)分的
老師,我想請問一下 我們公司進(jìn)口的肉質(zhì)品,因為暫時還沒有付款給代理商所以都是按照暫估的價格入庫的,可是最近銷售的很好,一直都在銷售最后結(jié)轉(zhuǎn)成本,想請問一下老師假期到最后都銷售完了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)掉,沖回暫估的庫存商品該怎么處理,當(dāng)時那時候?qū)嶋H可能已經(jīng)沒有庫存商品了。
老師,我們公司有十幾種產(chǎn)品,但是每次購進(jìn)的時候他沒有做明細(xì),只做了一筆分錄,借庫存商品-存貨,貸現(xiàn)金,。這個月發(fā)生的有贈送的產(chǎn)品和自用的產(chǎn)品,他都做銷售收入了。但是都是做的成本(進(jìn)貨價格。)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是進(jìn)貨的價格,他寫的是,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品-存貨 覺得他寫收入的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄沒有什么關(guān)系
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),供貨方把機器先發(fā)給我們,等我們出口完按照報關(guān)單核算外匯成本后給開進(jìn)項票,也就是我們讓他根據(jù)我們要求開票?,F(xiàn)在的問題是來票時,記入庫存商品,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以外銷的庫存商品就是0,但是倉庫實際庫存很多,因為發(fā)貨的并未全部出口,這種情況庫存商品怎么處理呢,賬實不符,也不知道怎樣才能相符。
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進(jìn)貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進(jìn)貨原料加工生產(chǎn),變成庫存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本
老師,我們公司購進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
電子銀行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓操作是需要去銀行的嗎?
什么細(xì)分?比如醬油一種分好多種,肉類也雞,鴨,牛,羊,是按大類分嗎?
這個可以按照大類的,學(xué)員
好的,考師,那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
結(jié)轉(zhuǎn)成本,按照銷售情況,也是大類結(jié)轉(zhuǎn)的
那是用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本?
按照實際成本,最好是先進(jìn)先出
好的,謝謝老師
不客氣,學(xué)員,周末愉快