你好,認證的發(fā)票不用退回
老師,對方給我們開的專票開錯了需要寄回去給他們作廢,九月十月我已經(jīng)認證過了,十一月還沒有認證,那我這邊需要做些什么?
對方開給我們發(fā)票,我們已經(jīng)認證了,但是需要退回重新開具,怎么操作呢
老師您好,保險公司開給我們的專用發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在公司的車賣掉了,對方要我們把發(fā)票退給他們,這個要怎么操作呢?
老師對方給我們開錯票了 我已經(jīng)認證了 這個月對方紅沖了 給我們重新開的 我們需要怎么做?
老師,我們是購買方,發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了,但是貨物要退回,錢要給我們退回來!我這張抵扣的發(fā)票怎么處理了?
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應多預繳比如10元,但是更正后沒有補繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
實操課平臺老師的回復好像沒有通知
老師您好,應付職工薪酬,匯算清繳應該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費,包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準備財務報表,我實際利潤為負數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應交部分的計提,上繳分錄怎么做
對方讓我們開紅字發(fā)票,需要我們按照他開的票開紅字發(fā)票嗎
你好,不需要的,對方給你開紅字發(fā)票,你只需要開紅字信息表。
哦,認證過的上月發(fā)票,要退回發(fā)票,需要我們開紅字信息表,對方開紅字發(fā)票,是嗎
你好,發(fā)票不用退回,購買方、銷售方開紅字發(fā)票。
發(fā)票不用退回,購買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票
紅字信息表咋開?
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。