月末,一般納稅人企業(yè)應將當日發(fā)生的應交未交增值稅稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。其會計分錄如下:
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅。
當月上交上月應交未交的增值稅時,其會計分錄如下:
借:應交稅費—未交增值稅,
貸:銀行存款。
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄怎么做
一般納稅人,增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
第9題,每股即將發(fā)放的股利應該是D1啊,為什么答案是D0
公司收到高新企業(yè)補貼,做營業(yè)外收入嗎?
對方給我公司開了100萬工程9%發(fā)票,稅額82568元,我公司開具了材料發(fā)票給對方公司,稅額56600元。對方公司說,開具的材料發(fā)票稅額不能超過82568元的65%,超出部分不能抵也不能退,是有這規(guī)定嗎
老師,我們公司2025.4月出售了公司的車輛16萬但是沒有開具發(fā)票,2025年6月更正了2024.4月的增值稅申報表,并補繳了16萬的增值稅,7月才開具了16萬的發(fā)票,8月申報的時候會在未開票收入沖紅這16萬的發(fā)票,那這次賬務處理怎么做
老師,我上個月計提的稅金及附加多了,錢也交了,這個月我收到多交的附加稅的退稅款了,分錄怎么做呢
請問一下老師,我公司找了個人A弄畫框,總計1130元,這個A不是做畫框的,只是他有認識的人B做畫框,現(xiàn)在問題這個,A已經(jīng)付款給給B了(沒有發(fā)票的),現(xiàn)在我們要給A付款,沒有發(fā)票,我可以讓A給我開收據(jù)做附件付款入賬嗎,之后我做納稅調(diào)增,我不管A跟B之間的賬務,我只認準個人A可以嗎 ,
公司清算問題:a公司打算清算注銷掉,但是現(xiàn)在還用應付b的500萬,現(xiàn)在還不起了,b是a股東,占比60%。這筆往來怎么消掉,才能不繳納稅款
老師、我們今天工廠有個咨詢老師來我們廠里檢查有高鐵票住宿費發(fā)票來報銷,也不是我們的員工這個做什么費用報銷呢?
老師,您好。我是一家餐飲公司,我們大部分是無票收入,由平臺掃碼收款的,所以回單很多。這些回單如果一張一張地做憑證,那要做好多記賬憑證,我能否一個月的回單訂在一起,做記賬憑證。
老師,我們是建筑公司,每個月稅務后臺所有的發(fā)票我都入賬,沒有付款的我就掛賬,如果業(yè)務取消,我就沖賬,如果發(fā)票被沖紅我也沖賬,這樣做有什么風險呢?