你好,那個季度低于30萬,不需要交任何稅.如果是銷售貨物只需要按銷售收入交0.03%的印花稅
老師,請問跨區(qū)涉稅事項的增值稅和企業(yè)所得稅是開票的時間申報,還是等工程結(jié)束再申報
怎么證明這個光伏發(fā)電站是A的固定資產(chǎn)呢?我們現(xiàn)在是有三方:A;施工方 B:出錢方:C:受益方 現(xiàn)在是簽一個三方協(xié)議,A在C提供的場地施工建設(shè)一個光伏發(fā)電站,建好后當(dāng)作A的固定資產(chǎn)。銷售給B然后B融資租賃給
老師這個是什么意思?
老師,剛開始員工借款,后轉(zhuǎn)為激勵款,怎么做賬?還需要報個稅嗎?
老師您好,公司每個月都有一筆運輸費1500元,因為是個人干的去年一直沒有給發(fā)票,今年打算找個替票,把這一年的費用都開出來,那24年的還需要開出來嗎,還是開25年一年的就行了呢
老師 問下我們單位是小規(guī)模納稅人酒店,六月份給客人開了普票,現(xiàn)在七月份了,他們說普票不行,要重新開專票,這種情況直接把原來的普票紅沖就可以嗎?這個月已經(jīng)報完稅了
企業(yè)因為維護資質(zhì)繳納技術(shù)人員的社保部分,企業(yè)繳納社保能稅前扣除嗎?個人部分需要按照工資收入申報個稅嗎?這部分人沒有正常工資收入,企業(yè)只承擔(dān)繳納社保
老師下午好,小規(guī)模納稅人公司給廣州客戶買機票到成都參加產(chǎn)業(yè)論壇會,這個費用計入什么科目?稅前能全額扣除嗎
請問股東認繳資本是100萬,但轉(zhuǎn)了150萬資金做投資款,50萬計入資本公積。那在分紅的時候是按100萬所占比例分的吧。多轉(zhuǎn)的資本公積對于這個股東來說有什么用處?
老師您好,什么是流押條款?
附加稅費也是不繳納的對嗎?因為沒有免征了增值稅的原因? 企業(yè)所得稅怎么繳納?
你好,不需要繳納附加稅,只繳納企業(yè)所得稅,小微企業(yè)是5%
企業(yè)所得稅,小規(guī)模企業(yè) 應(yīng)納稅額=銷售額*征收率 是嗎? 銷售額是不含稅的價格 征收率的話是現(xiàn)在是按照多少來計算的
企業(yè)所得稅是利潤總額乘以稅率
如果是開專票,需要繳納增值稅,附加稅,印花稅 對的嗎?
是的,就是你說的那樣操作的
謝謝您,老師
不客氣,祝你工作順利,周末愉快。順便說一下,那個印花稅是不管你是否交增值稅,存在購入和銷售行為都需要交印花稅的。
嗯嗯,太感謝了
你好周末愉快,感覺滿意的話,麻煩給我5星好評哦