你好,這個最好就是開票的當(dāng)期
老師,跨區(qū)域涉稅事項,已經(jīng)做了跨區(qū)域涉稅事項報驗登記了,請問后面是開票再申報異地預(yù)繳,還是先申報異地預(yù)繳,再開發(fā)票
你好老師,請問填報跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表時,里面的外出經(jīng)營情況里是不是要把所有稅種(預(yù)交的增值稅,城建稅,教育費附加等以及企業(yè)所得稅、印花稅)都填報
跨區(qū)域涉稅事項報驗后預(yù)繳了增值稅及附加稅和印花稅,還有企業(yè)所得稅和個人所得稅怎么去申報預(yù)繳,我家單位是杭州西湖的,請問要怎么申報預(yù)繳企業(yè)所得稅和個人所得稅
請問老師跨區(qū)涉稅事項反饋表和增值稅及其他稅預(yù)交表是在機構(gòu)所在地稅務(wù)局電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報嗎,還是在項目所在地辦理?
老師,你好,我們是新疆的企業(yè),我們現(xiàn)在在我們新疆內(nèi)有跨區(qū)域涉稅事項,建筑安裝服務(wù),,我想請問一下跨區(qū)域涉稅事項的是怎么申報呀?流程是怎樣的呀?
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請問是按5%開嗎?能不能按9%開呢?