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老師,這就是問題的全部,我想問一下為什么選d啊,步驟是什么樣子的,謝謝老師某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月同時生產免稅甲產品和應稅乙產品,本期外購燃料柴油$0噸。已知該批次柴泔外購時取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為87300元,稅額為11349元。當月實現(xiàn)產品不含稅銷售收入總額為250000元,其中甲產品收入100000元。已知乙產品適用9%的稅率,該企業(yè)應繳納的增值稅稅額為()元。A.17659.0B.13563.8C.4659.0D.6690.6

2023-07-01 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-01 11:05

你好,該企業(yè)應繳納的增值稅稅額=(250000—100000)*13%—11349*(250000—100000)/250000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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