借庫存現(xiàn)金貸,銀行存款這樣更正。
老師,我上個(gè)月有份憑證做錯(cuò)了,錯(cuò)誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 上月憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)訂好了,我想直接在這個(gè)月改,應(yīng)該怎樣操作呢
去年12月做錯(cuò)一張憑證,原憑證是 借其他業(yè)務(wù)成本 360 貸:銀行存款 正確的應(yīng)該是 借:預(yù)付賬款— A單位360 貸:銀行存款360 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了 應(yīng)該怎么處理?
老師,我去年有張憑證的貸方記錯(cuò)科目了,現(xiàn)在要怎么更改呢?應(yīng)該是貸 現(xiàn)金的,我記錯(cuò)成貸銀行存款了
老師,我在去年12月份的時(shí)候有一筆款寫錯(cuò)了憑證,原來是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。但正確的是借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
老師,你好,我們是小規(guī)模納稅人,執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我去年9月份的一張憑證做錯(cuò)了:借:庫存現(xiàn)金146200,貸:銀行存款:146200,實(shí)際上金額應(yīng)該是140000,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
辦公室人員配的防藍(lán)光眼鏡可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎
眼鏡發(fā)票可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎
9.1后必須全員繳納社保嗎,不交會(huì)被處罰嗎
材料用于生產(chǎn)機(jī)器 機(jī)器沒減值,材料就不能減值嗎
收到順豐的賠付,怎么做賬
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)銷售自產(chǎn)產(chǎn)品是不免印花稅的是不
股東分紅怎么走分錄,會(huì)計(jì)分錄,內(nèi)賬,不用交個(gè)稅
公司要注銷,賬上其它應(yīng)付賬款26萬(這是老板打進(jìn)來的錢),未分配利潤30萬,固定資產(chǎn)未折舊完。這種情況怎么樣做賬務(wù)處理?
@郭老師,老師,我們建筑行業(yè)是掛靠在別人公司的,別人公司給我們工人代發(fā)工資,我們提供工資表給他,由于我們公司公戶上暫時(shí)錢沒收回來老板通過私戶轉(zhuǎn)賬給別的公司,我這邊怎么做賬合適呢?我是借,工程施工-工程成本-工資,貸,應(yīng)付職工薪酬 然后是,借,應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款,但是這樣的話我的銀行存款是負(fù)數(shù),我應(yīng)該補(bǔ)上一筆什么樣的分錄合適呢?
老師第八題,答案是不是錯(cuò)誤的