不需要交稅,季度30萬以內(nèi)的借應交稅費應交增值稅、貸營業(yè)外收入。
小規(guī)模納稅人產(chǎn)生銷項稅額500,稅控盤減免440,需要繳納增值稅60,分錄怎么做?需要結轉至未交增值稅么?
小規(guī)模免稅銷項稅額怎么做分錄,年底應交增值稅怎么結轉?
小規(guī)模需要結轉銷項稅額嗎?借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 ?
小規(guī)模納稅人年底如何結轉 需要結轉增值稅嗎 分錄怎么做
小規(guī)模納稅人一季度的收入(貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額),增值稅未結轉。4月初繳納增值稅要怎么做分錄呢?借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額嗎?
老師就是我們有一家電商公司,4月份成立,4-5月份都有收入,4-5月份也有幾個人在上班,但是6月份兩個合伙人意見不合,不做了,6月份就沒有收入了,現(xiàn)在法人都沒有在公司了,員工5月底就沒有做了,我7月份報6月份的個稅怎么報啦?是零申報嗎?這個有沒有問題啦?
原材料檢驗檢測技術服務合同屬于什么印花稅種
老師、用銀行存款購買的承兌,付錢和收到承兌只寫了一張憑證:借記應收票據(jù) 貸記銀行存款 現(xiàn)在等于是把買來的承兌付給供應商 ,這時候憑證上怎么寫會計分錄?
老師您好,公司租老板的車,租賃費怎么寫分錄?
請問老師。去年的貸款沒計提,今年銀行余額也能對上,請問現(xiàn)在還貸款了如何做分錄并且補之前的貸款讓科目余額平衡,懂得老師回答謝謝
采購合同只標注了稅率和含稅價,報印花稅是否只能按照含稅價格來計算繳納?采購合同繳納印花稅有沒有金額方面的規(guī)定?小于5000的采購合同不用申報嗎
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,有啥影響呢,需要調(diào)整2023年和2024年的財報不呢
老師,大眾金融給我們開的利息發(fā)票怎么做賬呢
6月份購入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報表,再填寫一次性扣除?
老板親戚銀行的,為了做她的業(yè)績,每天讓我公司的出納公轉私來回轉60天,金額10元,要配合她嗎?
超過30萬了
不需要結轉直接繳納,借應交稅費、應交增值稅,貸銀行