同學(xué)你好 這個需要調(diào)整的
老師您好!請問填制匯算清繳時固定資產(chǎn)攤銷及納稅調(diào)整表時,填的本年折舊要剔除固定資產(chǎn)清理時借方的累計折舊金額嗎?謝謝!
老師,你好,請問包括填寫所得稅匯算A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表第四列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ) :已計提完折舊 的固定資產(chǎn)原值計入資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)嗎?或者說資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)包含已計提完折舊 的固定資產(chǎn)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表里的電子設(shè)備已經(jīng)計提折舊完了,我也只填寫資產(chǎn)原值和累計折舊攤銷額這兩欄就行了吧。資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和稅收折舊這兩欄就不需要填寫了是嗎?
老師好,請問存貨錯入到固定資產(chǎn)并稅前扣除后,不是需要更正匯算清繳納稅調(diào)增嗎,那調(diào)整完稅收折舊、攤銷額后,固定資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)這兩列的數(shù)額需要調(diào)整嗎
老師,固定資產(chǎn)汽車本能賣掉了以后,匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷表的資產(chǎn)原值怎么填?本年折舊是入折舊費用的折舊嗎?累計折舊是期末貸方余額嗎?還有A105090資產(chǎn)損失稅前扣除調(diào)整表里:資產(chǎn)損失直接計入本能損益金額,資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)怎么填?
請問自產(chǎn)自銷合作社養(yǎng)殖鵝不要交印花稅吧要交水利基金嗎?
發(fā)票開的是咨詢費專用發(fā)票,可以抵扣嗎?
老師,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
老師,您好,我們公司借給別人錢,現(xiàn)在稅務(wù)說要把這些往來款視同銷售,然后確認34萬利息收入,但是34萬是不含稅金額,另外還有6%的增值稅,我現(xiàn)在寫分錄,借:其他應(yīng)收款34萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入34 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額20400,那么借方差的20400記到哪里
我有一個賬,以前是收付實現(xiàn)制記賬,特別亂,現(xiàn)在我要用權(quán)責(zé)發(fā)生制給改一下,您說可以嗎?大概方向是什么?
老師我們是農(nóng)產(chǎn)品公司,很多免稅,供應(yīng)商給我們開進來發(fā)票開,活雞稅率是1%,我們是一般納稅人,開出去是不是稅率是13%還是免稅的。開雞產(chǎn)品可以哈,不能開進來活雞哈
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計提的還是實際發(fā)放的那?包含退休返聘的和年終獎嗎?
老師 個稅扣繳端 把24年的員工 集中申報在那個模塊
老師,給客戶開專票,他提供的開戶行信息就只有中國建設(shè)銀行,沒有后綴某某支行之類的能開出來嗎
總包是被掛靠方,分包是我們公司,今天遇到一個問題是,我們和總包簽了租賃合同,我們開給總包發(fā)票10萬元,然后項目負責(zé)人說,這個就是我們收到的錢,然后今天我們還開了一張收據(jù)10萬元開給總包,這個是啥意思? 我能這么理解嗎? 我們開出去10萬元發(fā)票出去,但其實這個是總包給我們墊付的錢,那既然是墊付,那也就是我們收到的錢,但是這個是我們分包開出去給總包的發(fā)票,這算什么墊付?
因為是這個月才做的調(diào)整,那22年的報表還需要更正數(shù)額嗎
這個存貨已經(jīng)計提1年多的折舊了
這個不用更正的哦