你好,現(xiàn)在咱咨詢什么問題?
預(yù)提房租 借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)提房租。。 支付時:借:預(yù)付房租 貸:銀行存款 老師有錯嗎
交一年房租會記分錄是不是用借預(yù)付賬款房租,貸銀行存款,分?jǐn)倳r用,借管理費(fèi)用房租,貸預(yù)付賬款房租 如果是超過一年以上用借:長期待攤費(fèi)用- 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費(fèi)用--房屋租金 貸:累計攤銷是不是老師
支付一季度房租,借 管理費(fèi)用1萬 預(yù)付賬款 2萬貸銀行存款 3萬。還是借預(yù)付賬款3 貸 銀行存款3。借管理費(fèi)用1 貸預(yù)付賬款1萬。合起來做還是分開處理
支付房租做的分錄,借:管理費(fèi)用-房租 貸:銀行存款,和借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月房租攤銷,借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,這兩個分錄的區(qū)別在哪,那個分錄是呀
咨詢個問題,應(yīng)付職工薪酬:收取個人部分時賬務(wù)處理:借:銀行存款:2872元,貸:其他應(yīng)付款,計提時:借:管理費(fèi)用2872元,貸:其他應(yīng)付款:2872元;支付時:借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款:2872元 這是住房公積金 住房公積金單位部分賬務(wù)處理:計提時借:銀行存款,4725貸:管理費(fèi)用4725,支付時:借:管理費(fèi)用4725,貸:銀行存款:4725元
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師你好,我公司租入房屋用于再出租,目前一直沒有出租出去,房租按季支付時我做以上分錄,請問一下可以嗎
這樣處理是對的,可以的。
因為你還沒有出租技術(shù),管理費(fèi)用是行的,出租的時候才計入成本。
老師,請問一下什么情況下可以做待攤費(fèi)用,謝謝
我是支付時才做賬務(wù)處理,需要按月計提嗎
攤費(fèi)用這個科目已經(jīng)取消了,用預(yù)付賬款來代替提前付款的就計入預(yù)付賬款,或者一次性付了幾個月的,也用這個預(yù)付賬款后面再談交。
謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!