你好; 那? 是做貨返還是現(xiàn)金返利的;? 這個貨返是否開票的; 才好判斷的?

老師您好,請問下制造費用什么時候用工時分攤什么時候用產(chǎn)量分攤?
老師,本月有進項稅沒有銷項稅,這進項稅當(dāng)月勾選留抵,需要怎么做賬務(wù)處理?
老師電子稅務(wù)局取消原來的辦稅員換新的辦稅員怎么操作?
核定征收的收入怎么確定
老師外貿(mào)出口如果是exw方式。那國內(nèi)運費,報關(guān),港雜費。這些單據(jù)也要提供嗎?購買放的抬頭也可以嗎?
老師,本月有進項稅沒有銷項稅,這進項稅當(dāng)月勾選留底,需要怎么做賬務(wù)處理?
老師您好,請問公司采購小額的是自己支付了,公司報銷給了采購個人,不過采購入庫時入的是供應(yīng)商的抬頭,這樣就導(dǎo)致賬不平了,該怎么規(guī)范可以杜絕這個問題?
老師,s局打電話說去年的開票總額是企業(yè)所得稅金額,開了55萬左右發(fā)票,說我財務(wù)報表利潤表填的12萬多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的
老師,個體工商戶申報時間節(jié)點是什么呀,沒報過哎
核定征收和查賬征稅稅率一樣嗎
貨返的 開票老師
你好; 如果是貨返的話;? ?按照每月獎勵和優(yōu)惠之前的價格去作為我銷售金額
合理得對嗎老師 我怕會出現(xiàn)yi點
你好;是的;? 比如說?收到實物銷售返利方?jīng)_減有關(guān)存貨成本,并要計繳增值稅。需分兩種情況處理:? (1)若供貨方開具增值稅專用發(fā)票,則:? 借:庫存商品? 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? 貸:主營業(yè)務(wù)成本? (2)若不開具增值稅專用發(fā)票,則:? 借:庫存商品? 貸:主營業(yè)務(wù)成本?
但是我賬面沖銷的是貸 預(yù)付賬款-A公司 -100
你好;? ?你去沖預(yù)付賬款干啥? ?
貨物返利就是給我這些貨的優(yōu)惠 然后也不需要在付貨款給他們
你好;? ?是 ; 貨返本身就不會付款的;? 到時直接發(fā)貨給你 ; 不用支付;? ?
所以我銷售額按照我實物返利之后賬面的商品價格去作為銷售金額得標(biāo)準(zhǔn)是可以的嗎老師
你好;? 這樣的話;? ?有可能有風(fēng)險的; 你貨物 送給你的; 但是你 銷售出去; 要按照同期市場價 來做收入報稅的??