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一般納稅人,無(wú)票收入都需要用進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票來(lái)抵扣才能不交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?

2023-06-28 18:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-28 18:56

你好,學(xué)員,增值稅是按照銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅差額交納的 收入是按照費(fèi)用差額交納的, 按照上面兩個(gè)口徑抵減的

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快賬用戶3441 追問(wèn) 2023-06-29 08:33

收入減費(fèi)用的差額交納的也是增值稅嗎?基本都是無(wú)票收入也沒(méi)有費(fèi)用發(fā)票,都要交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-29 08:43

收入減費(fèi)用的差額交納的也是增值稅嗎?基本都是無(wú)票收入也沒(méi)有費(fèi)用發(fā)票,都要交增值稅嗎 是的。沒(méi)有費(fèi)用發(fā)票的話,要交納增值稅。按照無(wú)票收入交納的

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快賬用戶3441 追問(wèn) 2023-06-29 11:42

那如果都是沒(méi)有費(fèi)用,按照無(wú)票收入繳納增值稅是收幾個(gè)點(diǎn)的稅

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齊紅老師 解答 2023-06-29 13:40

那如果都是沒(méi)有費(fèi)用,按照無(wú)票收入繳納增值稅是收幾個(gè)點(diǎn)的稅 一般納稅人是13%,小規(guī)模是3%

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你好,學(xué)員,增值稅是按照銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅差額交納的 收入是按照費(fèi)用差額交納的, 按照上面兩個(gè)口徑抵減的
2023-06-28
您好 一般納稅人增值稅抵扣只能是增值稅專用發(fā)票?——還有國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸入的電子普票,免稅農(nóng)產(chǎn)品的普票也可以抵稅; 那取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票普票——一般的增值稅普票只能作為成本費(fèi)用,抵減所得稅
2022-04-13
同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣的
2022-07-20
您好,是都可以抵扣這個(gè)
2023-05-05
您好,可以的哦,只有 我們不入賬銀行存款對(duì)不上了嘛,因?yàn)槲炊惒糠忠彩且Ц兜?/div>
2024-11-28
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