你好。他們兩個(gè)要都是小微企業(yè)政策是一樣的,實(shí)際的稅率就是5%。
請(qǐng)問(wèn)我公司是農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè),銷售的副產(chǎn)品之前有2萬(wàn)未開(kāi)票,做的無(wú)票銷售收入,并報(bào)稅了!現(xiàn)在對(duì)方公司又讓開(kāi)票!票也開(kāi)了,稅怎么辦?報(bào)稅時(shí)銷售票自動(dòng)提交了?這怎么辦?
老師,燃油叉車或電動(dòng)叉車應(yīng)該折舊幾年呢,歸在固定資產(chǎn)的哪一類呀
我們把我們的業(yè)務(wù)售后外包給別人做,我們給他錢(qián)按什么走?需要交社保嗎
公司要注銷,庫(kù)存商品賣不出去,無(wú)法清0,如果直接做報(bào)廢的話是怎樣做,會(huì)計(jì)分錄又怎樣做?
老師,我們房東是個(gè)人,簽合同是她女兒的名字,但是房租轉(zhuǎn)到她的卡上了,這個(gè)有問(wèn)題嗎
您好,老師。 拿到銀行回單做賬時(shí),購(gòu)匯單上顯示當(dāng)日的匯率,跟在電子口岸下載的當(dāng)日匯率,不一樣呢? 比如7月2日購(gòu)匯,人民幣匯率中間價(jià)是7.1546, 但銀行回單顯示的匯率是7.1757
老師,能過(guò)地方紅十字會(huì)捐的款,匯算清繳可以抵扣嗎
增值稅金額和曾值稅稅額的區(qū)別是啥?
老師這道題3500的計(jì)算式子沒(méi)看懂?
老師 我們企業(yè)有套房子租給別人了 我們沒(méi)有給他開(kāi)過(guò)租賃發(fā)票 現(xiàn)在稅務(wù)局預(yù)警到了租我們房子的租戶了 讓我們給他提供租賃發(fā)票 那這個(gè)事情該如何解決呀 主要是我們公司名下的房子從來(lái)沒(méi)有在稅務(wù)局申報(bào)過(guò)房產(chǎn)稅之類的 我們能不能用個(gè)人給她開(kāi)個(gè)發(fā)票應(yīng)付一下這個(gè)事兒呀 房子在我們公司名下 而且據(jù)租戶說(shuō)他也沒(méi)在賬上做過(guò)租賃費(fèi)之類的 我就好奇稅務(wù)局怎么預(yù)警到他的房子在我們公司名下 而且據(jù)租戶說(shuō)他也沒(méi)在賬上做過(guò)租賃費(fèi)之類的 我就好奇稅務(wù)局怎么預(yù)警到他的
可以將具體政策給我嗎
?財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第6號(hào) ? ? ? ? 2023-03-26 為支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展,現(xiàn)將有關(guān)稅收政策公告如下: 一、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 二、對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,減半征收個(gè)人所得稅。 三、本公告所稱小型微利企業(yè),是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。 從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下: 季度平均值=(季初值%2B季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 四、本公告執(zhí)行期限為2023年1月1日至2024年