借:管理費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款
老師 我就是購(gòu)買(mǎi)材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒(méi)開(kāi) 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫(kù),借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
老師我們先預(yù)付半年的房租 30000元,我做了借預(yù)付賬款30000 貸銀行存款30000,一個(gè)月后我們收到半年的專用發(fā)票30000元,我應(yīng)該如何做賬呢?進(jìn)項(xiàng)稅如何攤銷。
老師我們先預(yù)付半年的房租 30000元,我做了借預(yù)付賬款30000 貸銀行存款30000,一個(gè)月后我們收到半年的專用發(fā)票30000元,我應(yīng)該如何做賬呢?進(jìn)項(xiàng)稅如何攤銷。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,21年預(yù)付款項(xiàng),做的借預(yù)付賬款,貸銀行存款,22年收到發(fā)票,我該怎么做賬務(wù)處理?
老師,如果一項(xiàng)技術(shù)服務(wù),先付錢(qián)了,還沒(méi)收到發(fā)票,這種情況的話可以直接做賬: 借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 收到發(fā)票的時(shí)候直接做: 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 這樣對(duì)嗎老師
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對(duì)公賬號(hào)
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買(mǎi)社保,但是一直沒(méi)買(mǎi)社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫(xiě)
買(mǎi)票和虛開(kāi)發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書(shū)本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過(guò)當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
進(jìn)項(xiàng)做到第一個(gè)月,每月分?jǐn)偟淖饨鹑胭M(fèi)用?
是的,就是那樣處理的