你好,還是開對方訂貨的金額,你之前借貨的時候沒有開發(fā)票吧,沒有開的話,這一次一塊開。
老師是這么一個問題,實操中,嗯咱是作為購買方,從對方廠家,比如說廣州進了一批貨,進了一批貨回來之后嗯,過了一個月,人家嗯,要求咱作為購買方開具申請一張紅字的信息表,然后對方人家是銷售方,銷售方給咱開了一張。嗯,紅字的銷售折讓發(fā)票是負數的,然后回來我做這個賬的時候,因為他那個銷售折讓,光寫的合計金額是多少沒有具體的明細,我這個錢是應該怎么樣去分攤到我這個庫存商品中啊。
老師,您好。請教下:公司開品鑒會,是公司先代墊這筆款然后會計做了1分錄。等核銷之后廠家會給我們核銷這個費用,這個費用會以沖貨款的形式沖銷。一段時間后廠家會讓我們開促銷服務費發(fā)票給它,會計做了2分錄。收到廠家貨發(fā)票是做了3分錄。這樣對么?感覺1和2是就同一筆費用借在了預付賬款。如果錯了,該怎么做呢?
問題一、我們分公司是從總部進貨,分公司有店鋪,每天店鋪都有賣出的產品,從總部進貨是需要把成本價支付給總部,總部和分公司是獨立核算自負盈虧,請問這個會計分錄怎么寫合適? 問題二、分公司店鋪賣出去東西后產生收入了,比如這一單賣出去了100元,我就是跟總部會計說給我(我代表分公司)開個100元的專票,然后我收到總部開過來的進項專票后在用分公司名義開給客戶一百元銷賬專票,對嗎?請問這個會計分錄怎么寫合適?如果每天產生一百多單,難道我要寫一百多個會計分錄和收總部開過來的和開給客戶一百多張專票嗎?請問這種會計分錄如何處理畢竟合適?老師
老師請問如果是廠家跟我借貨、然后下一次 訂貨的時候 我直接從來貨里扣掉借給他們數量 這樣 會計分錄怎么寫那個科目最合適一些
老師請問一個關于借貨還貨的問題:比如5月廠家 他反過來跟我借貨 500盒、貨物是借出去的,下一次他給我發(fā)貨的時候再用貨還、6月他給我的出貨單和貨物是2000、我想把其中500 作為還貨、另外1500盒才是實際交付的、 我應該付給廠家的貨款 已經預付過)、請問我5月(他向我借貨)和6月(他給我供貨:我下的采購單是3000盒 實際他一共只給我2000盒、然后我從2000盒里扣掉他借我的、剩下1500盒 讓他們財務給我開這1500的發(fā)票、)這個借貨 還貨 和與采購單 出貨單 不一致的貨物。會計分錄怎么寫才正確。 已讀2023-06-27 13:05
虛擬地址注冊公司怎樣使用呢,是直接注冊的時候填到要提交的資料的地址里面去嗎
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務報酬所得,且收到個人勞務費發(fā)票,公司承擔所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數據?
不過是實際給他貨物的時候,減少之前已經借出去的。
沒有開票 下的采購單與實際交付的也不準 都是按實際收貨的數量金額開。 借出去只是做了出庫登記 想著還是乳在賬上清楚點 留痕跡。下一次下單 在他們送貨單的數量里 扣掉 借給他們的 剩余再作為實際入庫 按扣減掉的開票
好,你上一次的時候給對方發(fā)貨單,然后這一次發(fā)出去的貨物也給他發(fā)貨單不就可以了,那你開的發(fā)票和這個發(fā)貨單上面只要是一致的,以后就不用開發(fā)票了,剩余的再剩下的開發(fā)。
他是廠家 他跟我借貨 他給我開發(fā)票(我不用給他開,貨物是借出去的,比如5月借出500盒,然后現(xiàn)在我收到一批,2000-500 這個意思)這個分錄應該怎么寫
借發(fā)出商品,貸庫存商品500 借庫存商品,貸銀行存款1500,發(fā)出商品500。
借貨、還貨(比如總是2000盒-500跟我借的=實際我應該算這批交貨給我的只有1500盒) 沒有經過銀行沒有錢的科目
銀行存款改成應付賬款。