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Q

收到款項(xiàng),還未給對(duì)方開具發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?

2023-06-26 14:18
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-26 14:18

先掛預(yù)收賬款就可以了 借銀行存款? 貸預(yù)收賬款

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快賬用戶6432 追問 2023-06-26 14:19

前面的會(huì)計(jì)是掛在應(yīng)收賬款,有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-26 14:25

你好,這個(gè)是可以的,沒問題的

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先掛預(yù)收賬款就可以了 借銀行存款? 貸預(yù)收賬款
2023-06-26
你好,收到對(duì)方貨款,發(fā)票還未開給對(duì)方,賬務(wù)處理是? 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款?
2021-07-11
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額
2021-08-02
不能給開具發(fā)票的。只能開具收據(jù)
2023-04-27
先發(fā)貨未開票未收款,做借記“發(fā)出商品”,貸記“庫存商品”。待開票時(shí),借記“應(yīng)收賬款”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”和“主營業(yè)務(wù)收入”。收到款項(xiàng)時(shí),再借記“銀行存款”,貸記“應(yīng)收賬款”。
2024-09-18
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