如果這個車對方還沒有上戶,是可以那么操作的
請問:客戶買了30輛汽車(開的機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票),次月給與客戶折讓10萬元,需要開紅字發(fā)票是嗎?
老師:我開機(jī)動車發(fā)票的先增加客戶信息,客戶信息里只錄了開戶行沒錄賬號,這機(jī)動車發(fā)票已經(jīng)給了客戶了,會有什么后果?發(fā)票能用嗎?
老師,個體戶開具機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票,稅率開成免稅,現(xiàn)在要開負(fù)數(shù),再重開1%的發(fā)票,那客戶已經(jīng)上牌了有影響嗎,需要重新交車輛購置稅嗎
開機(jī)動車發(fā)票,客戶車不要了,這個機(jī)動車發(fā)票沖紅,換另外一個客戶的名字信息再重新開這輛車的發(fā)票,有影響嗎,一輛車開了兩個客戶
老師你好,我們是銷售機(jī)動車的公司,客戶購買了兩輛摩托車,我們開了機(jī)動車發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)客戶需要專項(xiàng)發(fā)票,然后就紅沖了機(jī)動車發(fā)票,重新開具了專票,但是現(xiàn)在客戶那邊反應(yīng),他們開不出來機(jī)動車發(fā)票,上面顯示車輛信息未流轉(zhuǎn)至該企業(yè)
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
沒上戶的
沒上戶是可以紅沖以后重新銷售的