出口退稅的會計分錄 1、貨物出口并確認收入實現(xiàn)時: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入等 2、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本等 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 3、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款--應(yīng)收補貼款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(出口退稅) 4、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(出口退稅) 5、收到出口退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--應(yīng)收補貼款
老師請問出口退稅的會計分錄怎么做呀,
老師,想問下,出口退稅收入,怎么做分錄
老師,收到稅局退的出口退稅款,怎么做會計分錄???
老師,請問一下出口退稅的公司,買東西,跟出口退稅的分錄需要怎么做啊
老師好,請問下,出口退稅分錄怎么做啊
比如說今年三月份申請下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進去 在減資 算是實繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費,怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進項稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請問在線嗎
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當發(fā)票末認證,但做到待認證科目中,當月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認證科目中,所以報表反應(yīng)應(yīng)交稅費是負數(shù),沒關(guān)第吧
我們的征稅率和退稅率是一樣,能全部退13%
你好!分錄就是上面的了
征稅率和退稅率不一樣的時候,才需要寫第二步吧
你好!嗯,是的,你說的是對的
老師我不太明白第4步是什么意思
你好!看你們有沒有這項了 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應(yīng)予退還的進項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。
我們是外貿(mào)企業(yè),都是采購成品直接入庫,然后出口銷售的,這樣的話,分錄應(yīng)該怎么寫啊
你好!你全部是出口的話,就沒有第四個
這樣的話,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)”期末一直都有余額,這個科目期末可以有余額么
你好!可以的,可以有余額