在資產(chǎn)負債表中,其他應(yīng)收款應(yīng)根據(jù)“其他應(yīng)收款”科目的期末余額,減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)其他應(yīng)收款計提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額來填列。

老師 請問資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收和其他應(yīng)付賬款為負數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)為負數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,資產(chǎn)負債表中,應(yīng)交稅費怎么取數(shù),其他流動資產(chǎn)怎么取數(shù)
老師,請問資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收款是負數(shù)是什么意思
老師,請問資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收款是負數(shù)是什么意思,應(yīng)該如何調(diào)整
資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)付款有負數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報?。恳呀?jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
老師那我的壞賬準(zhǔn)備科目借方和貸方都沒有數(shù)呢?只需要合計其他應(yīng)收款的期末貸方余額嗎?
你好 是的 是這樣對的?
那借方的金額不用合計嗎?
你好 沒有壞賬? 就是借方余額填寫? ? ? 不是貸方上面看錯了?
好的明白
不客氣,祝您工作愉快。