其他應(yīng)付款 做這個(gè) 借管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)付款 沒(méi)有發(fā)票的正常做 匯算清繳調(diào)增就可以了
老師,你好!公司平時(shí)有票的錢才走公賬,沒(méi)開(kāi)票的收入和付款都是走私賬進(jìn)出賬!如果兩個(gè)賬戶的余額都在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn),那么公戶轉(zhuǎn)私戶的錢,私戶轉(zhuǎn)公戶的錢,怎么做分錄?還有私戶每個(gè)月都有老板個(gè)人的信用卡還款,還貸款,個(gè)人進(jìn)出轉(zhuǎn)賬!又該怎么做?
老師,你好,我們公司真實(shí)業(yè)務(wù)開(kāi)票給客戶,都是零售業(yè)務(wù),錢都是走的老板私戶,我現(xiàn)在開(kāi)了70/80萬(wàn)普票出去,外賬做的現(xiàn)金收入,但是這個(gè)錢沒(méi)有對(duì)公轉(zhuǎn)賬。我也沒(méi)有管老板的銀行賬,所以并不知情這些收入最后是否轉(zhuǎn)了對(duì)公賬戶。我現(xiàn)在該怎么做可以免掉自己的責(zé)任
意思是這樣的。 老板私戶有些沒(méi)有票的走老板私人卡付錢。 私戶沒(méi)錢從公戶轉(zhuǎn)出15000到私戶。 公戶沒(méi)錢都從私戶卡在銀行取先去存進(jìn)去的。這次我就直接在銀行app轉(zhuǎn)的。 所以不懂做分錄。 外賬分錄
大金額都是都從公司公戶付的錢,來(lái)了普票跟專票。一些小金額都是從私戶付的錢,沒(méi)有開(kāi)票,外賬怎么做賬。有公戶的就按正常做賬,那走私戶的,沒(méi)開(kāi)票怎么做賬,是做成庫(kù)存現(xiàn)金還是怎么做賬呢
公司從公戶出得錢都開(kāi)了正軌發(fā)票,金額小的都是走的私戶沒(méi)有正式發(fā)票,做外賬沒(méi)有發(fā)票的怎么做賬啊
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒(méi)有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過(guò)一年不還,會(huì)有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
為什么借長(zhǎng)投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請(qǐng)教的
提問(wèn):入庫(kù)3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實(shí)收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實(shí)收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開(kāi)業(yè)前期老板拿進(jìn)來(lái)的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無(wú)票收入季度超過(guò)30萬(wàn),需要繳納增值稅嗎,沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的,是超過(guò)的部分繳納,還是全額
老師,財(cái)管里第七章經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫(xiě)分錄
老師我們銷售額是490000萬(wàn)元(開(kāi)的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負(fù)為0.081?我應(yīng)該勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
沒(méi)明白老師,假如投資者往私戶打了5000元,用私戶的錢購(gòu)入了辦公用品1300,分錄分別怎么做分錄
借其他應(yīng)收款個(gè)人 貸其他應(yīng)付款投資者5000 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款1300
老師不是這個(gè)意思,老板往公戶農(nóng)行轉(zhuǎn)了5000,怎么做分錄 往私戶打了3000元,用私戶的錢購(gòu)買了辦公用品1300.分別怎么做分錄
借銀行存款5000 貸其他應(yīng)付款老板 個(gè)人支付給公司賬戶的 沒(méi)有問(wèn)題吧 公戶支付給私戶 借其他應(yīng)收款個(gè)人賬戶 貸銀行存款3000 沒(méi)有問(wèn)題吧 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款個(gè)人賬戶1300
老板轉(zhuǎn)的錢是投資款,借:銀行存款5000.貸:實(shí)收資本-李 我這么做對(duì)嗎老師
老板投入的錢等有了收益,要先還投資款,
可以的 不還錢的可以
如果有了收益先還投資款,是不是用其他應(yīng)付款還好老師,如果這樣我就把實(shí)收資本改成其他應(yīng)付款
你好 是的 是的 是的
做外賬也是這么做嗎老師
是啊 上面就是外賬的
內(nèi)賬用的實(shí)收資本科目,如果有了收益,要還給投資者,還的時(shí)候怎么做分錄
借實(shí)收資本 貸銀行 或者做分紅都可以