同學,你好 租來的房屋不需要攤銷
公司在2015年有兩批物料在11月份的時候進來,發(fā)票已經(jīng)抵扣了,然后賬面也結算成本了,實際上這批貨當時存在問題,貨款上有爭議,后來合同沒履行,貨物沒有用完,大部分堆在倉庫了!現(xiàn)在需要把成本結轉出來,還有進項稅額轉出,怎么操作?
老師好,第一張圖是我把進項稅額憑證列舉了一個圖片,所有的進項稅額憑證我都是這樣做的,都在借方。 第二張圖片是所有1月份的進項稅額合計3318.14元,都在借方, 第三張就是我所做的需要把進項稅額結轉,這個摘要我畫了紅框,我怎么寫?還有結轉的分錄是要轉出嗎,我做的對嗎,借:進項稅額轉出 貸:進項稅額。(進來是在借方,轉出是在貸方。)是先進項稅額轉出再轉未見增值稅分錄是怎么樣的。這個進銷項稅的摘要,分錄怎么寫。這個圖片一次只能上傳三張。其余我也上傳不了,老師,我講明白了嗎,我表達清楚了嗎
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿公司),貨物價值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進項票據(jù),但是商貿公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進項票的前提,給客戶開具了對應銷售產(chǎn)品的銷項發(fā)票,商貿公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進項發(fā)票、銷項發(fā)票,那么股東工廠開具進項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿公司本次需要申報的進項金額就好
租來的辦公樓,先只結算部分貨款,怎么寫憑證,需要在次月進行攤銷么
老師,您好!會計小白請教老師: 公司在9月先預收了我公司銷售鋼材的貨款,已開了發(fā)票。但老板是在收了預付款的第二個月(10月份)才向第三方采購原材料轉銷給需方的。我公司是建筑公司,此次交易僅僅只是采購原材料,然后轉銷給第三方,請問這樣的業(yè)務要怎么處理?會計分錄要怎么寫?麻煩老師分別對9月和10月的財務處理,把會計分錄寫清楚來
之前年度的稅率報錯了,稅務局要求補稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社保可以嗎?
進項票被紅沖,進項稅轉出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設立的一個來料加工加工的分公司,設備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務局承認嗎
稅務局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
是我沒說清楚,是租來的辦公樓進行簡單裝修,現(xiàn)付部分裝修款,怎么寫憑證
同學,你好 管理費用——裝修費
裝修費一般金額會比較大,不能直接計入一次性計入當期管理費用吧
同學,你好 簡單裝修的話,一般一次性入費用
不是一個辦公室,是一棟辦公樓,就是簡單裝修也是不少的費用吧,這應該是計入長期待攤費用里面吧
同學,你好 如果金額太大,你可以計入長期待攤費用,分3年
現(xiàn)在支付部分費用,怎么攤銷呢
同學,你好 借:長期待攤費用 貸:銀行存款 應付帳款 借:管理費用 貸:長期待攤費用