您好,那您應(yīng)當(dāng)代扣代繳個(gè)人所得稅
老師 我們公司向另一個(gè)公司借款 我們公司支付利息對(duì)于對(duì)于出借方來說,應(yīng)該視同銷售繳納增值稅,但是對(duì)方不給我們開發(fā)票,我們支付的利息能不能轉(zhuǎn)給個(gè)人卡?對(duì)公戶轉(zhuǎn)我們也沒有收到利息發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候還得納稅調(diào)增
老師,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款去年計(jì)提了利息費(fèi)用,但沒有收到發(fā)票,公司決定不計(jì)利息,去年計(jì)提的利息要沖回,現(xiàn)在還沒有做匯算清繳,我是不是在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增,在1月份調(diào)賬時(shí)直接沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,還是用以前年度損益調(diào)整,另外,去年是負(fù)利潤,不需要交企業(yè)所得稅,那我調(diào)賬時(shí)不需要考慮所得稅了,是吧,反正沒有交稅
我想問下,個(gè)人借款給我們公司,我們付給他利息了,但是由于個(gè)人不開發(fā)票給我們,我們匯算清繳僅對(duì)利息部分做利潤調(diào)增,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問老師,企業(yè)只是計(jì)提,還沒有支付給股東個(gè)人利息,股東也不給開發(fā)票呀?請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳還需要調(diào)增處理嗎?
老師:我們有個(gè)人的借款,利息計(jì)提了,但發(fā)票沒開來,企業(yè)所得稅匯清繳時(shí)做了調(diào)增,但給對(duì)方付了利息,請(qǐng)問對(duì)方的個(gè)人所得稅咋辦?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)其2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí),對(duì)以下交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理提出質(zhì)疑: (1)因國家歸A產(chǎn)品實(shí)施限價(jià)政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為15萬元/件,根據(jù)國家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補(bǔ)助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補(bǔ)助13600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計(jì)入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計(jì)入2018年度應(yīng)納稅所得額。計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅。 對(duì)于上述交易或事項(xiàng),甲公司正確分錄是什么?
制造行業(yè),退回往期原材料,憑證怎么做是借生產(chǎn)材料,貸原材料嗎,如果是那么生產(chǎn)成本又結(jié)轉(zhuǎn)什么科目?
老師,這個(gè)存貨增加占用資金的應(yīng)計(jì)利息為什么是*60不是*100呢,單價(jià)是100不是嗎
老師,個(gè)人借款利息企業(yè)所得稅匯算做了調(diào)增要不要進(jìn)行賬務(wù)處理!如果不進(jìn)行賬務(wù)處理計(jì)提利息部門不付的話一直在賬上掛著,我該怎么處理?老師!
老師,您忙嗎?
您好,您的納稅調(diào)增只影響應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
不影響支付和計(jì)提應(yīng)付利息