您好,增值稅 (50-30)*13%-10*9%=1.7 附加稅1.7*12%=0.204 印花稅(按我們這里優(yōu)惠算的) 50*80%*3/1000=0.12 所得稅=(50-10-30-0.204-0.12)*25%=2.419
老師,請(qǐng)問(wèn)我司是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票是13個(gè)點(diǎn),上月開(kāi)票稅額是43206.05元,我要稅負(fù)率1.5,如何算出進(jìn)項(xiàng)要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,一般納稅人(稅率13%),例如商品進(jìn)價(jià)30元,運(yùn)費(fèi)進(jìn)價(jià)10元,賣(mài)出去50元,我要交多少錢(qián)的稅呢,都是專(zhuān)票
老師你好,我是超市一般納稅人,13%稅率,現(xiàn)在想請(qǐng)教一下,一件商品售價(jià)10元,在確保毛利有20%的情況下,含稅進(jìn)價(jià)怎樣算呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人如12月購(gòu)進(jìn)A商品數(shù)量10臺(tái),單價(jià)1000元/臺(tái)(含稅),貨款1萬(wàn)元,款已付,供應(yīng)商暫未開(kāi)票,且12月已銷(xiāo)售(平進(jìn)平出),如何做分錄?次月供應(yīng)商開(kāi)來(lái)發(fā)票,發(fā)票上A商品單價(jià)是1000元,數(shù)量10臺(tái),但商品下面折讓了一筆費(fèi)用(單臺(tái)返利30元/臺(tái),30臺(tái)/元*10臺(tái)=300)元,發(fā)票票面凈額9700元,如何做分錄了?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人如12月購(gòu)進(jìn)A商品數(shù)量10臺(tái),單價(jià)1000元/臺(tái)(含稅),貨款1萬(wàn)元,款已付,供應(yīng)商暫未開(kāi)來(lái)進(jìn)項(xiàng)票,但此商品12月已銷(xiāo)售(平進(jìn)平出),如何做分錄?24年1月供應(yīng)商開(kāi)來(lái)發(fā)票,發(fā)票上A商品單價(jià)是1000元,數(shù)量10臺(tái),但商品下面折讓了一筆費(fèi)用(單臺(tái)返利30元/臺(tái),30臺(tái)/元*10臺(tái)=300)元,發(fā)票票面凈額9700元,如何做分錄了?
季度安全績(jī)效薪可以申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
老師,季度安全績(jī)效薪可以申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
老師,季度安全績(jī)效薪可以申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市能去工會(huì)申請(qǐng)工會(huì)組織部嗎?
老師 幫我看一下 這個(gè)寫(xiě)的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì) ,學(xué)完有點(diǎn)懵懵的. 老師教的都會(huì) 一到自己就不會(huì)寫(xiě)了. 幫我看看 如果有錯(cuò)誤幫我糾正一下. 謝謝老師
老師今天看了登記賬簿,什么科目登記幾欄中,誰(shuí)登記在三欄,誰(shuí)登記在多欄,不是很清楚
在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動(dòng)計(jì)算出來(lái)了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶(hù)端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開(kāi)具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒(méi)有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒(méi)打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱(chēng)打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開(kāi)一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開(kāi)的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
請(qǐng)問(wèn)老師,廣東這里印花稅的稅率是多少呀?
您好,都是0.03%,只是稅基有地方優(yōu)惠
老師如果50或者30是含稅價(jià),那么增值稅是不是就是50*0.13/1.13-30*0.13/1.13-10*0.09/1.09
您好啊,對(duì)對(duì),您的思路好清晰啊
好嘞,感謝老師,每次自己都想著找老師確認(rèn)一下才放心
還有老師,小微企業(yè)的所得稅是不是5%?
您好啊,是的呢,2023年300萬(wàn)以?xún)?nèi)都是5% 稅務(wù)總局公告2022年第13號(hào)? 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第6號(hào) 為支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)發(fā)展,現(xiàn)將有關(guān)稅收政策公告如下: 一、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 二、對(duì)個(gè)體工商戶(hù)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,減半征收個(gè)人所得稅。 三、本公告所稱(chēng)小型微利企業(yè),是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。 從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱(chēng)從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 四、本公告執(zhí)行期限為2023年1月1日至2024年12月31日。
就是100萬(wàn)以?xún)?nèi)也是5%,對(duì)吧?
親愛(ài)的您好啊,是的呢
謝謝老師
親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~