你好; 如果企業(yè)錯誤了??梢匀ド暾埿薷牡?; 你是電子稅務局報的代扣增值稅申報表;就可以改 了在重新申報的

1、支付國外公司傭金服務費時,對方不能開具發(fā)票,那我們公司應取得什么票據(jù)呢? 2、取得上述票據(jù)之后,能否抵扣進項稅額?能否在企業(yè)所得稅前扣除? 3、支付國外傭金服務費,需要代扣代繳附加稅嗎? 4、代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅的稅率是不是均以購買方的適用稅率為準呢? 5、傭金合同,是否需要繳納印花稅?
請問下:假如一家公司是境內(nèi)企業(yè),然后把公司域名和服務器放在香港,為境外人員提供網(wǎng)絡(luò)閱讀平臺,請了翻譯員(非雇傭)將中文作品翻譯成外文作品,每月根據(jù)平臺作品的閱讀銷量來分成,支付給翻譯的費用,需要代扣代繳增值稅及附加稅嗎?代扣代繳個稅嗎?麻煩老師幫我解答下,謝謝!
某公司購進了境外一個專利技術(shù),成交價格100萬。但合同要求進口環(huán)節(jié)需要繳納所有的稅金均由該公司承擔。到稅務局開具支付境外資金證明時,窗口需要代扣代繳預提所得稅等。在預繳所得稅時,有一個計算公式,即:含所有稅(不含增值稅)的所得額=凈支付額÷(1﹣預提所得稅率﹣增值稅及附加稅率)。如果你是稅務局工作人員,請對該公式做出解釋。 想問一下,到稅務局開具支付另外資金證明時,為什么需要代扣代繳預提所得稅?有相關(guān)的依據(jù)嗎?為什么計算所有稅的所得額時不含增值稅?代扣代繳是需要企業(yè)自己繳納嗎?為什么這個公式這么寫?請詳細解釋一下這個公式為什么這么設(shè)置?
去年幫企業(yè)代扣代繳增值稅時,國外的企業(yè)選錯了,現(xiàn)在是否能申請退回然后重新繳納。需要提供什么依據(jù)。
建筑企業(yè),去年11月增值稅已經(jīng)繳款了,但是1月補預繳了去年11月的預繳增值稅,更正之后的11月增值稅不用繳稅,現(xiàn)在要申請增值稅退稅,并且要把1月補交的預繳增值稅做賬務處理,是返回到去年11月份重新入賬增值稅嗎?但是已經(jīng)繳納的增值稅,以及后期返回的增值稅怎么進行賬務處理呀
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個公司,一個用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊了一個,一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個公司,10月份,又成立了一個小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個公司。實際的老板,是三個男老板,用品和汽車銷售都是一個法人,是這其中一個老板的老婆。最后成立的一個公司,找了一個法人,出納做收支日報表,報銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個實際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
老師,您好,臨時工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務*勞務費,那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款?
年終獎是和最后一個月工資合并計算繳納個人所得稅是嗎?另一種就是單獨計算除以12個月 是不是就這兩種 不用把年終獎和全年工資合并計算是不是 舉個例子
個稅系統(tǒng)申報錯人了,把離職的人一直申報個稅,未離職的沒報,1月份有年終獎600塊個稅,需要到稅務局去更改嗎?
那會有啥影響嗎,重新申報應該不用再繳納一次吧。
你好; 你可以抵減的;? 除非你稅務局不讓你抵減; 才需要繳納后;在去申請退稅?
電子稅務局上找了半天沒有途徑更正代扣代繳的增值稅。希望大廳能更正