公司是做無票收入即可
老師你好!我公司是一家超市,收到供應(yīng)商開具的水果免稅發(fā)票,我公司開出發(fā)票稅率是9,水果發(fā)票可以自行計算進項稅額嗎?
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商提供大量專票,我公司無法抵扣進項稅,對我公司有啥影響不?
老師好,我公司一般納稅人,主要賣家電,是放到商場去賣,商場先預(yù)付我公司10萬,我公司預(yù)付家電廠家80000.元,先來的樣機,和進項專票 1.我公司入庫了用做分錄,借,庫存商品10000.借,應(yīng)交稅費,增值稅,待抵扣進項稅額1300.貸,預(yù)付賬款,11300,等發(fā)票認證后,借,應(yīng)交增值稅,增值稅,進項稅1300.貸,應(yīng)交稅費增值稅,待抵扣進項稅1300 老師我這個分錄對嗎?
我們是物業(yè)公司,幫商管墊付了一筆維修費,當時約定各承擔一半,維修方全額開票給了我司,我司進項稅抵扣了,請問像商管催收這筆款項我方是開對應(yīng)金額發(fā)票給商管還是怎么操作,主要物業(yè)公司沒有維修費那個開票稅目,不知道怎么操作了
我公司有代扣代繳的電費嗎,支付時收到供電公司的發(fā)票,收到墊付公司交來的電費沒有給開發(fā)票,要做進項稅額出是嗎 20年21年兩年的其中還有抵扣的
老師我7月的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
這種是不是可以算代收代付不繳納增值稅呢
若電費發(fā)票開給我公司了,不能算代收代付
這樣是不是變相增加收入了,繳納增值稅和所得稅。我們總表交了電費再收分表的電費,只是從中間過了一下。如果沒有做無票收入有什么影響
對應(yīng)的電費可以做成本,不會增加所得稅