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Q

如果目前公司需要注銷,賬上掛了很多個(gè)人的預(yù)存款,這個(gè)如何平賬比較合理?

2023-06-21 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-21 15:19

你好!是計(jì)入什么科目的

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快賬用戶2848 追問 2023-06-21 15:21

應(yīng)收賬款 和其他應(yīng)付款科目

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齊紅老師 解答 2023-06-21 15:22

你好,你如果只想做平,你可以直接對沖。

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快賬用戶2848 追問 2023-06-21 15:24

這樣的話 注銷時(shí)會(huì)不會(huì)被查

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快賬用戶2848 追問 2023-06-21 15:24

其他未沖平的應(yīng)收款余額怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-06-21 15:27

你好!一般不會(huì)被查。 計(jì)入營業(yè)外支出。或者賬上當(dāng)現(xiàn)金收到

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快賬用戶2848 追問 2023-06-21 15:29

我應(yīng)收賬上貸方有余款 怎么當(dāng)現(xiàn)金收到 沒明白 而且如果轉(zhuǎn)出的話應(yīng)該是營業(yè)外收入吧?

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齊紅老師 解答 2023-06-21 15:32

你好!應(yīng)收賬款當(dāng)做現(xiàn)金收回了。 如果收不到,轉(zhuǎn)讓營業(yè)外支出

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快賬用戶2848 追問 2023-06-21 15:32

應(yīng)收是我收到了客戶的款 只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入吧

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齊紅老師 解答 2023-06-21 15:36

你好!那個(gè)是預(yù)收啊。 應(yīng)收是應(yīng)該收,還沒有收的部分

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快賬用戶2848 追問 2023-06-21 15:38

她們掛在應(yīng)收 余額在貸方 其實(shí)也就是預(yù)收

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齊紅老師 解答 2023-06-21 15:41

你好!那你就是你說的是對的

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快賬用戶2848 追問 2023-06-21 15:42

好的 謝謝了

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齊紅老師 解答 2023-06-21 15:42

你好!不用客氣的了

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你好!是計(jì)入什么科目的
2023-06-21
同學(xué)您好,您好,注銷一般要將資產(chǎn)負(fù)債清理為0只余實(shí)收資本,往來沒法清理的記入營業(yè)外收支,有利潤未分配的交納20%分紅稅后分給股東
2023-10-12
你好!這個(gè)是欠誰的呢。股東嗎
2024-05-20
支付給對方,對方?jīng)]有給你提供服務(wù)嗎?
2021-08-03
您好,一年時(shí)間夠的,應(yīng)付和庫存一個(gè)資產(chǎn)一個(gè)負(fù)債,賬上用庫存來還應(yīng)付賬款, 借:應(yīng)付 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2025-01-08
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