以法定代表人的身份試試
老師,我想問(wèn)下,我們公司是新成立的,工商辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,人家給了個(gè)稅密碼,是不是從次月開(kāi)始,每個(gè)月15號(hào)之前都要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào),首先是通過(guò)納稅號(hào)跟個(gè)稅密碼登錄電子稅務(wù)局后,添加上員工信息對(duì)嗎,這個(gè)一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個(gè)法人的信息可以嗎,然后呢,在進(jìn)行申報(bào)?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統(tǒng)自動(dòng)算稅,通過(guò)企業(yè)賬戶進(jìn)行扣費(fèi)嗎
老師,您好,我公司辦理省內(nèi)地址遷移現(xiàn)在已清稅并取得清稅證明,現(xiàn)在新遷移的市也辦理完了工商變更及當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)落戶,目前新遷移地址的稅局認(rèn)定我們是新辦新戶出來(lái),但原地址的業(yè)務(wù)還有結(jié)束,老板也希望能延續(xù)賬務(wù),但稅局說(shuō)清稅就是注銷啦,已沒(méi)有數(shù)據(jù)可以帶到新遷移地址的賬務(wù)上。 請(qǐng)教老師 ,1、我是否能延續(xù)做賬,如果能的話我的稅務(wù)申報(bào)和報(bào)表的數(shù)據(jù)如何對(duì)接? 2、如果不能我是不是就是從頭開(kāi)始啦,那以前的尾款收到了如何處理賬務(wù)呢?原賬戶沒(méi)有注銷,新賬戶也開(kāi)戶了。尾款是打在新的賬戶上。 謝謝老師
老師好,我們公司是之前從杭州跨省遷移到上海的,杭州那邊的工商和稅務(wù)都注銷了,再上海遷入了。那我看了下電子稅務(wù)局首頁(yè)代辦里面并沒(méi)有顯示去年的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。是要報(bào)還是不要報(bào)?。康谝粋€(gè)應(yīng)申報(bào)提醒里面就增值稅,附加稅,個(gè)稅,第一季度企業(yè)所得稅。
我想咨詢下,就是電子稅務(wù)局報(bào)稅企業(yè)業(yè)務(wù)登陸有刷臉有證書(shū)有手機(jī)有非居民登陸等多種,是不是我們作為會(huì)計(jì)的不想把自己的身份證號(hào)和自己的信息填入辦稅人員那一欄,用法人自己的信息填入辦稅人員信息可以嗎?主要想規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),是不是不可以呀,我自己試了一下,就登陸的時(shí)候這一關(guān)就過(guò)不了,如果用法人的手機(jī)號(hào)登陸,每次都要找他要驗(yàn)證碼好煩,刷臉登陸又要每次讓法人掃微信,是不是就一定要辦稅人員我們自己信息填入呀,不想這樣。我想給這家公司報(bào)稅可以,但是辦稅人員不要填我有什么辦法嗎,而且進(jìn)入電子稅務(wù)局報(bào)稅的時(shí)候有一欄需要填寫(xiě)報(bào)稅人員,就一定是要填我們自己?jiǎn)?,好煩,能不能不要這樣,我每次都要接到稅務(wù)局的電話,而且有風(fēng)險(xiǎn)就是辦稅人員的事
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預(yù)繳增值稅及相關(guān)稅費(fèi)。之前我們公司一直都是先在電子稅務(wù)局填跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,然后下載下來(lái)到外地施工地的稅務(wù)大廳進(jìn)行預(yù)繳稅款,但是這樣很成本太大了因?yàn)槭┕し胶凸究缡【嚯x特別遠(yuǎn)。我最近看到電子稅務(wù)局上面就有增值稅和附加稅的預(yù)繳表,是不是我直接填這個(gè)增值稅及附加稅預(yù)繳表并直接在線上預(yù)繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告然后也不用再去大老遠(yuǎn)的建筑施工地稅務(wù)大廳預(yù)繳啥的了?
老師北京公司個(gè)稅申報(bào)在哪里申報(bào)呀,申報(bào)流程謝謝
個(gè)人出租非住房如何合理避稅
工商年報(bào)的社??梢栽谀睦镏苯拥箶?shù)據(jù)而不是一個(gè)月一個(gè)月的啊
老師,我們是企業(yè),現(xiàn)在要將房子賣掉,這個(gè)房子在持期間按出租價(jià)交了房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,現(xiàn)在賣掉,賣家和買家還要交這些稅嗎
老師,您好,我問(wèn)下我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在賣了一臺(tái)每個(gè)月折舊正常計(jì)提的汽車給4S店,價(jià)格是買新車抵掉的差價(jià),我想問(wèn)下現(xiàn)在對(duì)方要開(kāi)票,這屬于一般納稅人銷售舊貨適用3減2嗎
老師我們公司是做技術(shù)服務(wù)類,技術(shù)開(kāi)發(fā)等的,現(xiàn)在我們給一家公司開(kāi)發(fā)產(chǎn)品要給對(duì)方培訓(xùn),現(xiàn)在收培訓(xùn)費(fèi),需要開(kāi)發(fā)票,如果以公司開(kāi),怎么開(kāi)??jī)?nèi)容怎么寫(xiě)?稅率多少?如果以個(gè)人開(kāi)稅率又是多少?總金額是18000元
銷售自己使用過(guò)物品時(shí)免稅的 我怎么記得有道題是 賣二手物品,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)但未抵扣是/(1+0.03)*0.02呢 這兩個(gè)是同一個(gè)考點(diǎn)嗎
老師,您好,發(fā)放給員工的端午節(jié)福利費(fèi),需要加在每個(gè)人的工資中申報(bào)個(gè)稅嗎
支付模具部購(gòu)買耗材手工業(yè)眼鏡、標(biāo)簽貼紙費(fèi)用:133.69元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師您好!建筑工程包工包料 在國(guó)外施工 有些材料在國(guó)內(nèi)購(gòu)買 可以退稅嗎