可先計(jì)入預(yù)付賬款或在建工程,后期轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)
老師您好。我們公司是一般納稅人,分期購(gòu)入了一臺(tái)挖機(jī),合同總價(jià)是200萬,首付46萬(含6萬元保險(xiǎn))已經(jīng)付了,收到40萬元專用發(fā)票。160萬分36期,,每期還49550元,一共還1783800元,請(qǐng)問固定資產(chǎn)入賬價(jià)值入多少,進(jìn)項(xiàng)稅入多少,以后每期付款怎么做賬。
我公司融資租入一臺(tái)設(shè)備,保證金10萬元,在簽訂合同三天內(nèi)付款,租期分12期,第一至第十一期,每月付款10000元,第十二期付款15000元,共合計(jì)225000元。現(xiàn)在開了50000元設(shè)備租賃款,請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
我們公司購(gòu)入設(shè)備,是先付10萬給供應(yīng)商,然后每月付16060*21給第三方,最后一期7180,合計(jì)444440元。 第三方每月開票開16060給我們,請(qǐng)問,入固定資產(chǎn)分錄怎么做?付10萬給供應(yīng)商分錄怎么做?收到第三方每月開票的分錄應(yīng)該怎么做?
老師您好,原材料供應(yīng)商給了代金劵1000元,現(xiàn)在我們采購(gòu)貨款共3000元,用了1000元代金券,實(shí)付2000元現(xiàn)金,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師您好!我公司購(gòu)入了辦公軟件,共33萬元,分三期付款,第一期付了165000元,應(yīng)計(jì)入什么費(fèi)用?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
這165000 已開增值稅專用發(fā)票來了的喔
進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣
老師早上好!那以后轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)應(yīng)該攤銷多長(zhǎng)時(shí)間呢?
以后轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)攤銷10年