同學(xué)你好 按對(duì)應(yīng)的稅率填寫
你好 老師 我想問(wèn)一下 一般納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn) 在報(bào)稅時(shí)如何填寫增值稅表一 填寫后的收入能否于財(cái)務(wù)報(bào)表-利潤(rùn)表中的收入一致呢?還有銷售使用中的固定資產(chǎn) 增值稅稅率是多少? 謝謝
您好,老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷售額。請(qǐng)問(wèn)所得稅營(yíng)業(yè)收入是否等于利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入、增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營(yíng)業(yè)收入不是萬(wàn)元表示嗎?
老師您好請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來(lái)交增值稅,而我們帳上沒(méi)有確認(rèn)收入,是損失,通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤(rùn)表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?
老師您好請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來(lái)交增值稅,而我們帳上沒(méi)有確認(rèn)收入,是損失,通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤(rùn)表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?
老師,我企業(yè)在今年銷售固定資產(chǎn)小汽車,申報(bào)增值稅了,這樣增值稅報(bào)表收入大于所得稅報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)表收入,年終匯算時(shí)怎么填報(bào)表,銷售的固定資產(chǎn)填年報(bào)的那里
你好你好。初級(jí)會(huì)計(jì)證可以報(bào)名申請(qǐng)嗎
我在上一個(gè)公司上班,把身份證和銀行卡號(hào)發(fā)給下一個(gè)公司,下一個(gè)公司知道我在上一個(gè)公司的工資嗎
借應(yīng)收賬款5行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5行 貸 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅合計(jì)數(shù) 這樣做算多借多貸嗎
郭老師,個(gè)稅計(jì)算表有不
小規(guī)模納稅人對(duì)方開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有合同,可以做賬為費(fèi)用票嗎
達(dá)到了哪些條件不需要繳納殘保金?繳納殘保金的依據(jù)是什么?
出差餐補(bǔ)能計(jì)入工資嗎
公司名義買的理財(cái)產(chǎn)品,匯算怎么做?賺了,
老師好!我公司是家具制造業(yè),為別公司代加工家具,收取代加工費(fèi)用,家具生產(chǎn)4月份已完成交付對(duì)方,已辦理結(jié)算,但對(duì)方暫未付款,請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)怎么處理?包括月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人,匯算清繳,系統(tǒng)自動(dòng)勾的選項(xiàng),沒(méi)有“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整”這一項(xiàng),去年有這個(gè)表但也填的零,還需要填嗎?還有發(fā)現(xiàn)今年沒(méi)有A107040表了?
老師我的意思是說(shuō),銷售固定資產(chǎn)不計(jì)入收入,增值稅申報(bào)時(shí)又要按收入繳稅,增值稅的累計(jì)收入中又包含了這塊固定資產(chǎn)的銷售收入,利潤(rùn)表中的收入和增值稅報(bào)表中的收入不一致,所以感覺(jué)有點(diǎn)懵了
同學(xué)你好 這個(gè)是收入 你手動(dòng)做