你好!不用,對方在他的電子稅務局就能看到了。或者掃碼下載
你好,老師,兩個問題:1、對方發(fā)票已經(jīng)認證,現(xiàn)在對方開具了紅字信息表,這個原件需要給我們嗎?還是掃描件也可以?2.我們開具了紅字發(fā)票,紅字發(fā)票需要給對方嗎?謝謝
老師好,開出來的數(shù)電發(fā)票,是把二維碼發(fā)給對方就行了,對嗎?需要對方簽字嗎?謝謝!
老師你好,數(shù)電發(fā)票紅沖,開了紅字發(fā)票需要交付給對方嗎?
老師好,請問供應商開給我們的數(shù)電發(fā)票,需要對方給我們二維碼,我們自己下載打印入賬,對嗎?謝謝!
老師,請問,我是購買方,現(xiàn)在對方開了一張紅字發(fā)票信息確認表叫我確認,是數(shù)電票來的,當時是開多了給對方,現(xiàn)在是要把開多出來那一部分開一張紅字發(fā)票給對方,我是直接點開對方開給我的,直接點取認就可以了嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
老師,開給個人的,也是直接給他二維碼,他自己回去下載,對嗎?
你好!是的,也是可以的
我們開個人的有很多,有的是當月開的,有的是隔月人家要求開。有時當月開票了,隔幾個月又找我開,如果不登記讓他簽字,他重復找我開票,怎么辦?
你好!其實這種,每次發(fā)**上,就好了。讓他自己翻**
那我自己開了哪些票,自己也要做記錄的嗎?否則自己都不知道哪些開了,哪些沒開
你好!這個看你自己,正常是會做記錄