您好,如果超了,全部按一個(gè)點(diǎn)來交稅
老師,小規(guī)模納稅人月不超10萬季度不超30萬免值增稅,那超過了呢?開的是普票啊。
老師 我想問一下 小規(guī)模納稅人季度開票不能超過30萬 那如果超過了怎么處理呢 為什么是按1%的稅率開票啊
問個(gè)問題 小規(guī)模月開票不超過10萬 季度不超過30萬 開普票免稅 那月超過這個(gè)月10萬但是季度不超過30萬 我不超過10萬的那個(gè)月小規(guī)模發(fā)票按1%交稅了 但是到季末不超過30萬 我想把把不超過10萬那個(gè)月的稅拿回來怎么辦
有人嗎能回答我的問題嗎小規(guī)模月開票不超過10萬 季度不超過30萬 開普票免稅 那月超過這個(gè)月10萬但是季度不超過30萬 我超過10萬的那個(gè)月小規(guī)模發(fā)票按1%交稅了 但是到季末不超過30萬 我想把把不超過10萬那個(gè)月的稅拿回來怎么辦
老師,您好,我想問一下,小規(guī)模納稅人季度開票不超過30萬元,怎么做賬務(wù)處理
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
那如果季度開票金額是32萬(含稅金額) 那該怎么計(jì)算該交多少錢呢
用32/1.01*0.01,這個(gè)就是要交的錢
這個(gè)1.01是什么意思?。?那季度開票超過500萬? 這種也是按這個(gè)處理嗎?
這個(gè)要換算成不含稅的金額才能算增值稅(1%2B0.01)就是這個(gè)意思
那都相當(dāng)于是 如果超過30萬 應(yīng)納稅額就是不含稅金額*1%嘛 是這個(gè)意思嗎
是的,就是這個(gè)意思
那如果一個(gè)月開票超過500萬?也是按這個(gè)計(jì)算嗎? 不是說超過500萬 需要轉(zhuǎn)一般納稅人嗎? 是不是一個(gè)月不能開票500萬???
超過500就是一般納稅人了,不是這個(gè)稅率了
不是說一年超過500萬 才是轉(zhuǎn)一般納稅人嗎?
你一個(gè)月都超過了,那肯定就成為一般納稅人了
哦哦 那400萬呢? 可以嗎?
不超過500就不會(huì),但如果后面累計(jì)達(dá)到這個(gè)數(shù),也會(huì)成為一般納稅人
反正一個(gè)季度不能超過30萬嘛 如果超過就全額納稅 一年不能超過500萬 如果超過就變一般納稅人 是這樣嗎?老師
對(duì)的,就是你說的這個(gè)意思
老師 那季度超過了30萬 該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 需不需要計(jì)提應(yīng)納稅額?
超沒超過都要計(jì)提增值稅的
那會(huì)計(jì)分錄是?
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)