你好;? 領(lǐng)導是你公司的 ; 你做管理費用去?
老師好,請問公司要舉辦一場活動,市場部采購的一些禮品,在下個月要發(fā)放給參會的人員。這個禮品現(xiàn)在收到了發(fā)票,我應該計入什么科目呢?
老師,我公司經(jīng)營會展服務,布會的成本一般都有場地搭建,還有人員差旅,還有宴請晚宴,這些成本,我們這邊都進了費用,沒有結(jié)轉(zhuǎn)過成本,這樣的模式合適么?還想問下宴會晚宴的酒水是自己買的,這費用走哪個科目合適呢
老師,您好,想問一下,就是我們員工之前是關(guān)聯(lián) 公司的,這個月初開始發(fā)生了合同變更成為我們公司名下的人員了,這個月里面領(lǐng)導說要把之前關(guān)聯(lián)公司給這些員工交的工資社保做到我們公司的費用中,去和關(guān)聯(lián)公司掛往來,說后期關(guān)聯(lián)公司給我們開發(fā)票,這是什么意思呢?那我借什么科目呢
老師!請問下公司與個人簽了一年的勞務合同,對方代開了一張全年勞務費發(fā)票到公司,公司未付款,怎么入賬呢?因為實際勞務費又是按每月發(fā)生時才會支付給對方!如果貸方記其他應付款一xx,借方該記什么科目呢
老師,請問下, 公司開發(fā)布會,準備了伴手禮給參會領(lǐng)導, 這個費用記什么科目合適呢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師, 有其他各地來的各個供應商, 區(qū)里領(lǐng)導等
你好;都記入管理費用去;??
好的的老師 二級科目是業(yè)務招待費嗎?
你好; 對的; 記入這個欄次去的?
老師, 還有個管理費用-業(yè)務宣傳費, 兩者什么區(qū)別,
你好; 招待費是招待公司以外的人發(fā)生的或者公司發(fā)生的;? 廣宣費 是為了銷售 宣傳發(fā)生的
老師, 我們的這個發(fā)布會邀請看很多區(qū)里的政府單位領(lǐng)導,這種是不是算業(yè)務招待費了
你好;? 是的; 就是招待費的?