您好,等下就發(fā)給你
我們商貿(mào)公司,購進(jìn)鋼筋混凝土在工地上用,也會(huì)發(fā)生一些施工費(fèi)用,但是甲方要求我們給他們開具13%的鋼筋混凝土發(fā)票?那我們是商貿(mào)還是建筑施工?這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
公司是做生物醫(yī)學(xué)服務(wù)類的,客戶有筆經(jīng)費(fèi)想讓我們以服務(wù)費(fèi)的方式開票,然后客戶報(bào)賬支付給我司,公司用這筆費(fèi)用幫其代購一臺(tái)一萬多的電腦,這個(gè)賬務(wù)上怎么處理?購入的電腦不是固定資產(chǎn)嗎?電腦給到客戶后就不在公司賬面了這個(gè)怎么處理?
就是我們公司9月新成立,我們公司員工為公司買的一些辦公用品花了20000元,商家開了我們公司抬頭的發(fā)票,我們公司用公戶把報(bào)銷費(fèi)用轉(zhuǎn)給了員工,我在用友記賬軟件上借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,我現(xiàn)在的顧慮就是我們這筆管理費(fèi)正常開了發(fā)票,而且是公戶轉(zhuǎn)給了員工,但是我10月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候管理費(fèi)用沒有填寫實(shí)際數(shù)據(jù),直接零申報(bào)了,這種還用不用改,還是這樣待著就行了
就是我們公司9月新成立,我們公司員工為公司買的一些辦公用品花了20000元,商家開了我們公司抬頭的發(fā)票,我們公司用公戶把報(bào)銷費(fèi)用轉(zhuǎn)給了員工,我在用友記賬軟件上借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,我現(xiàn)在的顧慮就是我們這筆管理費(fèi)正常開了發(fā)票,而且是公戶轉(zhuǎn)給了員工,但是我10月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候管理費(fèi)用沒有填寫實(shí)際數(shù)據(jù),直接零申報(bào)了,這種不更正申報(bào)了,就這樣待著行嗎
我們是商貿(mào)公司,水管建材類的代理。平常最多的費(fèi)用就是給各個(gè)工地的采購送煙請(qǐng)客吃飯,但是代賬公司說這種費(fèi)用多了沒用。但是這是公司發(fā)生的真實(shí)費(fèi)用也不能用嗎?
老師我們是個(gè)體核定征收的,之后變成查賬征收后,之前核定時(shí)期進(jìn)來的成本費(fèi)用票可以抵扣成本嗎?
老師,24年年度匯算清繳調(diào)整報(bào)表應(yīng)付工資余額調(diào)整到到其他應(yīng)付應(yīng)收里面了,報(bào)第一季度財(cái)報(bào)沒調(diào)整有余額,這第二季度所得稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表跟資產(chǎn)總額應(yīng)付工資哪些還需要跟年度一樣調(diào)表調(diào)成0申報(bào)?如果第二季度應(yīng)付工資調(diào)整成無余額申報(bào),第一季度財(cái)報(bào)需要更正申報(bào)?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小規(guī)模納稅人,沒有以前年度損益調(diào)整,去年收入憑證重復(fù)了一筆,今年怎么做分錄調(diào)整
老師,我們單位那電力局給開的發(fā)票,因?yàn)樯婕暗阶N,然后預(yù)付賬款貸方余額有0.46,該怎么處理一下比較好?
老師想問下,企業(yè)賬面有40萬實(shí)收資本,注銷的時(shí)候,銀行賬戶有錢可以直接還款這40萬實(shí)收資本嗎
老師好,不明白第五問是怎么算的,請(qǐng)幫忙解答一下!
建設(shè)工程服務(wù)類,一般納稅人可以開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,個(gè)稅扣繳端只綁定了一個(gè)公戶,但是現(xiàn)在公戶凍結(jié)了,怎么辦才能扣款呢?
請(qǐng)問處理帳面存貨的分錄怎樣做?
公司買商務(wù)車,異地買的車, 異地的牌照,但是開發(fā)票是開我們公司的,這個(gè)車進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
這種發(fā)票限額的,超過了就不行,而且還有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
那我還有哪些成本和費(fèi)用可用呢
如果這些真是的費(fèi)用我不能用,那豈不是要交很多稅
你們的進(jìn)貸成本就可以呀,正常的一些費(fèi)用沒問題