推廣服務(wù)6%的增值稅不是免稅的。
老師,我們合作社給別的企業(yè)治理鹽堿地開發(fā)。對方要求我們給他提供農(nóng)機服務(wù)發(fā)票,他給我們服務(wù)費,我們收的這筆農(nóng)機服務(wù)費記入哪個科目呢,我們種植這片地,所有費用,收入都是我們合作社自己出,也就是我們種植這片地的同時也是給他治理鹽堿地了秋收后收入我又得記入哪個科目呢,這個秋收收入屬于我們合作社自產(chǎn)自銷的免稅收入嗎?
我們是農(nóng)民專業(yè)合作社,甲方委托我們對合作社服務(wù)區(qū)內(nèi)的煙農(nóng)提供有機肥推廣服務(wù),現(xiàn)在要開發(fā)票給甲方收取有機肥推廣服務(wù)費,我們是一般納稅人,開發(fā)票選6個點還是免稅?
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,跟甲方簽訂農(nóng)作物種植合同,從一開始松土,播種,化肥,收割都是我們做的,我們給甲方開具的發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)*農(nóng)業(yè)機耕服務(wù),免稅的,對嗎?
老師,我們合作社給一個企業(yè)提供種植服務(wù),我們給對方開的農(nóng)機服務(wù),我們用對方給我們提供的化肥,但是對方要從農(nóng)機服務(wù)里邊直接扣款,不給我們開具化肥100萬的發(fā)票,那我們申報時這100萬收入用申報上嗎,但 是合同上總數(shù)是加上這100萬的
老師我們是高新技術(shù)企業(yè),高新收入占總收入30%左右,還有一部分收入,開票的名稱是廣告推廣,這里面也有部分是高新收入,但是沒法區(qū)分,也不知道該計入多少,本身這部分是我們提供研發(fā)產(chǎn)品,再把合作方的產(chǎn)品放入我們自研產(chǎn)品里面,一起打包給第三方渠道,他們幫我們推廣,從而產(chǎn)生流量收益,因為合作方那邊需要開廣告服務(wù)費?,F(xiàn)在高新收入不達標,想增加高新收入,廣告推廣里的高新收入部分按什么比例計算合適呢
我在試用期被辭退他要給我補償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個題目為什么選B,不是A
進項大于銷項,需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中“當年境內(nèi)所得額。”為什么和利潤表中的利潤總額不是一個數(shù),企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報的企業(yè)所得稅,是不是提交財務(wù)報表,企業(yè)所得稅匯算報表也會自動生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
去年我們是給代理記賬公司做賬,他們開票開的免稅,所以我各種查找政策就沒有查找到相關(guān)政策,只是病蟲害防治服務(wù)、灌溉服務(wù)這些是免稅
所以我就的弄清楚是他們當時開錯了,還是我政策了解的不全面。
有機肥本身是免稅的我知道,但是涉及到有機肥推廣的服務(wù)費他之前的操作就讓我有點懷疑我自己了
推廣服務(wù)不是免稅的,這個是錯了。
好的,謝謝
客氣的,祝您工作愉快。