你好,發(fā)紅包有抽獎記錄的,比如微信發(fā)就有抽獎記錄,你是用什么發(fā)的?
請問老師,車輛檢測公司,如果不開票的情況下是收160元,這個錢掃碼支付進入了出納的個人賬戶上;如果開票的話是收260元,這個260元是轉(zhuǎn)到了對公賬戶上。這兩個的收入那個會計分錄我會做,就是這中間他轉(zhuǎn)到對公賬戶以后,得把他個人先收那一部分退給他,然后他多開了那100塊錢,收了是10%的稅,然后這個10%的稅還有退給他,那個錢我不知道怎么做會計分錄?
老師,您好!想問下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒有請會計和建賬的。連日常的資金流水賬都沒有,都是老板娘自己收付的。現(xiàn)在入職了,老板娘要求建賬,然后我就跟她說要做財產(chǎn)清查才能建賬。尤其說到資金這里問她的銀行私戶有什么余額。就是不給實際盤存數(shù),就說02年成立的注冊資金10萬元,你的銀行存款就按10萬元初始數(shù)據(jù)做。老師,像這樣的情況,該怎么開展建賬? 是內(nèi)賬感覺挺亂的,私人買的東西和公司買的東西共綁定在一張卡上用的。問題現(xiàn)在如何建這個“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)?
老師好!公司前法人在任職期間與某個集團公司不知是口頭協(xié)議呢還是簽訂合同(注:合同沒看見),將房地產(chǎn)工程承接給集團公司修建。可是工程并沒修建起,公司前法人與集團公司2021年5月解約,集團公司下的負責(zé)承包工程的負責(zé)人欠下工人工資及工程款,現(xiàn)由公司來墊付。前法人2022年1月29日在我市xx區(qū)建設(shè)工程有限公司撥款500萬元,其實xx區(qū)建設(shè)工程有限公司只支付了400萬元,全都用來付集團公司的工程款(注:工程款或工人工資都是別家公司打借條,轉(zhuǎn)入其公戶。只在借條空白處注明:某某公司(我公司)代某某集團公司某某墊付工程款或工資),請問一下老師這種情況下我應(yīng)該如何來完善手續(xù)?怎么完善??
老師好,請幫個忙,我家食品生產(chǎn)公司小規(guī)模納稅人,0稅率。金蝶軟件記賬,成立半年左右。公司采購的原材料原會計都直接記在了生產(chǎn)成本里了。產(chǎn)成品也沒有庫存,生產(chǎn)多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生產(chǎn)成本里的原材料都算進去?,F(xiàn)在有如下數(shù)據(jù),主營業(yè)務(wù)成本:鴨蛋6248元,煎餅590.4.雞蛋6794元,白糖4108元。生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本7837元,輔助生產(chǎn)成本23705元,主營業(yè)務(wù)收入面包1261,粽子66720元,小程序平臺1846.2,元,煎餅1030,鴨蛋12784元,雞蛋9006元,白糖4108元。營業(yè)外收入:1691元。其中鴨蛋,煎餅,雞蛋,白糖是庫存商品,我們外購的,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售費用。粽子和面包是我們自己生產(chǎn)的。我是會計小白一個,月末結(jié)賬這塊我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?還請老師詳細指導(dǎo)。借貸方向金額。必感謝,感謝老師不吝賜教!
老師,公司團建有抽紅包環(huán)節(jié),都是5元到500元的,共2900元,不知道誰抽了多少的情況下怎么做賬
無償劃撥土地要轉(zhuǎn)讓給企業(yè),需縣以上政府批準+受 讓方補交出讓金。這里受讓方是學(xué)校? 還是第二次 的買方企業(yè)?
1月份工資,2月28號發(fā),個稅3月15日報1月份工資可以嗎,所屬月份顯示2月份,實際是1月份的工資
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個人交五險,然后醫(yī)療險之前單位沒有人交過,他這個是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險的時候其實他工資就發(fā)3500,然后單位社保費繳費工資月度申報寫成4000了,把那個交費工資當那個基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
購入的電子設(shè)備,會議平板一體機原值4600多元需要計入固定資產(chǎn)嗎?對應(yīng)折舊年限是多少年?
請問,餐飲企業(yè)小規(guī)模,2025.1至20256.6有40萬收入未確認,一確認就超500萬,怎么辦?
老師,麻煩問下申報工商年報,不知道認繳出資時間和實繳出資時間該怎么填呀,手里沒有公司章程,時間也來不及去調(diào)取公司章程了
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個人交五險,然后醫(yī)療險之前單位沒有人交過,他這個是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險的時候其實他工資就發(fā)3500,然后單位社保費繳費工資月度申報寫成4000了,把那個交費工資當那個基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
老師你好,想問下個體戶開普票是不是能開超的,有個情況就是開了票客戶退貨了錢要退他,如果發(fā)票不作廢這個可以嗎?用的其他人退的款有沒有問題???
老師只有流水賬的能編現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負債表嗎
公司用暢捷好用友如何快速使用完成憑證要哪些步驟
現(xiàn)金發(fā)的,有很多都是小紅包,都是沒有記錄的
現(xiàn)金發(fā)的,那這個更好查了,發(fā)現(xiàn)金每個人發(fā)多少,這個要有記錄了,用一個表登記就行。然后計入員工福利費就可以了。
現(xiàn)金發(fā)應(yīng)該有記錄,比如給每個人5元10元,這不就是這個金額嗎?
如果真的沒有記錄,那就記錄福利費不用平均到個人。
因為金額小又數(shù)量多,所以分不清誰領(lǐng)了多少的,那到時直接記:借:管理費用-福利費,是這樣嗎
可以的,這樣處理可以的。