采購(gòu)的時(shí)候借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 贈(zèng)送的時(shí)候 借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
老師,請(qǐng)教一下,公司開業(yè)的時(shí)候買了100個(gè)基因檢測(cè)盒,沒給對(duì)方結(jié)款,也沒有票據(jù),當(dāng)時(shí)也沒入庫(kù),前幾個(gè)月領(lǐng)取了20幾個(gè),有的是顧客購(gòu)買的,有的是贈(zèng)送給顧客的,這些都沒做賬,現(xiàn)在我接手了,5月要做賬,我統(tǒng)計(jì)了一下,贈(zèng)送給顧客的有2個(gè),賣了5個(gè),我要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,就得先入庫(kù),我是按100個(gè)的金額入庫(kù)?還是按庫(kù)存數(shù)量+7個(gè)的數(shù)量入?我們給對(duì)方結(jié)款是100個(gè)用完了結(jié)款,而且贈(zèng)送的和顧客購(gòu)買的成本價(jià)還不樣,贈(zèng)送的按400一個(gè)結(jié),顧客購(gòu)買的按800結(jié),這我該怎么做賬呢
老師好!我們是汽車銷售公司,然后采購(gòu)了一些汽車飾品(電池護(hù)板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈(zèng)送的,但是我現(xiàn)在收到對(duì)方開具的專票,專票有商品明細(xì),我不想做庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)這樣分錄,能不能直接做借銷售費(fèi)用應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款?
老師好!我們是汽車銷售公司,然后采購(gòu)了一些汽車飾品(電池護(hù)板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈(zèng)送的,但是我現(xiàn)在收到對(duì)方開具的專票,專票有商品明細(xì),我不想做庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)這樣分錄,能不能直接做借銷售費(fèi)用應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款?
老師好!我們是汽車銷售公司,采購(gòu)了汽車飾品(電池護(hù)板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈(zèng)送的,但是我現(xiàn)在收到對(duì)方開具的專票,專票有商品明細(xì),我不想做庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)這樣分錄,能不能直接做借銷售費(fèi)用應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款?
老師我們是汽車銷售店鋪,采購(gòu)了一些護(hù)板和貼膜贈(zèng)送買車顧客,采購(gòu)商品專票收到了,怎么做賬務(wù)處理?,贈(zèng)送顧客時(shí)又怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
請(qǐng)問:假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對(duì)方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)28500 導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對(duì)不上。請(qǐng)問在財(cái)務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報(bào)表?
您好老師,請(qǐng)問月工資一萬(wàn)元,個(gè)人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說(shuō)一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒干時(shí)付的交易費(fèi)15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
個(gè)體戶奶茶店,沒做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請(qǐng)的有員工,員工報(bào)銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊(cè)資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時(shí)候,工資寫錯(cuò)了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個(gè)月租用廠房 3年 這個(gè)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
但是我贈(zèng)送的時(shí)候沒有給對(duì)方開具發(fā)票,只是開了機(jī)動(dòng)車發(fā)票,但是里面也不包含贈(zèng)品的價(jià)格,
這個(gè)按照未開票收入申報(bào)就行
那贈(zèng)送時(shí)會(huì)計(jì)分錄咋寫?金額呢?按照不含進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)價(jià)!
能不能在入庫(kù)時(shí)直接做銷售費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款這樣做?
我上面給你寫了贈(zèng)送的會(huì)計(jì)分錄了
第二個(gè)問題回答下吧!
不能這么做,需要按照上面的這么做
我們白送顧客,壓根沒有掙錢,也不開票,就是一張出庫(kù)單,銷項(xiàng)也沒有數(shù)據(jù)寫???出庫(kù)價(jià)格就是按照入庫(kù)價(jià)格填寫?
你就這么做吧,借銷售費(fèi)用 貸銀行存款
???啥意思?又變了!
我說(shuō)的是簡(jiǎn)便做法就是贈(zèng)送的直接記入費(fèi)用